Сальдо по сч. 60.02

Вопрос задал Валентина

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно схлопнуть сальдо по сч.60.02 по конкретному договору:
первая проводка была ввод остатков по сч.60.02, далее зачет (перенос) суммы на другие договора.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Валентина!
    Уточните, пожалуйста, разобрались ли с вопросом самостоятельно или продолжим переписку по теме. Если разобрались, то уберу ваш вопрос в архив, чтобы вы его не тратили

    Обратите внимание, что Вы вопрос ставите на закрытие в том случае, когда получили ответ на вопрос от куратора. Либо если задали вопрос и до ответа куратора сами разобрались или нашли ответ на сайте. В этом случае пишите, что ответ найден, будем такие вопросы убирать в архив.
    Для того, чтобы была возможность продолжить обсуждения вопроса вопрос должен быть В работе.
    Оцениваете вопрос тоже после того, как получили окончательный ответ.

  2. Добрый день!
    с вопросом самостоятельно не разобралась, нужна ваша помощь.

  3. Здравствуйте, Валентина!
    Спасибо за уточнение. На какое число вводились остатки? В приведенном ОСВ не вижу начального остатка.
    Приведите скрин документа Ввод начальных остатков и документа Корректировка долга с проводками Дт/Кт.
    Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.

  4. Ввод остатков был на 31.12.2016, перенос суммы на другие договора 23.02.21 и 01.04.21

  5. Приложение  Vvod-ostatkov-po-schetu-60.pdf

    Здравствуйте, Валентина!
    Проверьте заполнение документов
    В документе Ввод начальных остатков должен быть указан договор и документ расчета с контрагентом.
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
    Ввод остатков. Упрощенная форма
    В документе Корректировка долга:
    — Вид операции – Перенос задолженности;
    — Перенести – Авансы поставщика;
    — Поставщик (Дебитор) и Новый поставщик – один и тот же поставщик.
    В табличной части договор и документ расчетов должны быть такие же как в документе Ввод начальных остатков.
    Смотрите прикрепленный файл.

  6. Добрый день!
    Благодарю за поддержку!
    Проблема в том, что при вводе остатков на 31.12.2016 не указан документ расчета с контрагентом, это как то можно в текущем периоде скорректировать?

  7. Можно войти в документ Ввод начальных остатков и указать документ расчета с контрагентом. Если период закрыть, то его можно открыть, главное, чтобы никто в этот момент в базе больше не работал. Указание документа расчетов не повлияет на отчетность.
    Либо Операция, введенная вручную Сторно документа. Сторнируемый документ -Ввод начальных остатков. Сторнируется ввод остатков без документа расчетов. Скопируйте запись и укажите документ расчётов. Перезаполните документ Корректировка долга.

  8. Добрый день!
    Благодарю за помощь!!!

  9. Приложение

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.