Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно схлопнуть сальдо по сч.60.02 по конкретному договору:
первая проводка была ввод остатков по сч.60.02, далее зачет (перенос) суммы на другие договора.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Валентина!
Уточните, пожалуйста, разобрались ли с вопросом самостоятельно или продолжим переписку по теме. Если разобрались, то уберу ваш вопрос в архив, чтобы вы его не тратили
Обратите внимание, что Вы вопрос ставите на закрытие в том случае, когда получили ответ на вопрос от куратора. Либо если задали вопрос и до ответа куратора сами разобрались или нашли ответ на сайте. В этом случае пишите, что ответ найден, будем такие вопросы убирать в архив.
Для того, чтобы была возможность продолжить обсуждения вопроса вопрос должен быть В работе.
Оцениваете вопрос тоже после того, как получили окончательный ответ.
Добрый день!
с вопросом самостоятельно не разобралась, нужна ваша помощь.
Здравствуйте, Валентина!
Спасибо за уточнение. На какое число вводились остатки? В приведенном ОСВ не вижу начального остатка.
Приведите скрин документа Ввод начальных остатков и документа Корректировка долга с проводками Дт/Кт.
Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.
Ввод остатков был на 31.12.2016, перенос суммы на другие договора 23.02.21 и 01.04.21
Приложение Vvod-ostatkov-po-schetu-60.pdf
Здравствуйте, Валентина!
Проверьте заполнение документов
В документе Ввод начальных остатков должен быть указан договор и документ расчета с контрагентом.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Ввод остатков. Упрощенная форма
В документе Корректировка долга:
— Вид операции – Перенос задолженности;
— Перенести – Авансы поставщика;
— Поставщик (Дебитор) и Новый поставщик – один и тот же поставщик.
В табличной части договор и документ расчетов должны быть такие же как в документе Ввод начальных остатков.
Смотрите прикрепленный файл.
Добрый день!
Благодарю за поддержку!
Проблема в том, что при вводе остатков на 31.12.2016 не указан документ расчета с контрагентом, это как то можно в текущем периоде скорректировать?
Можно войти в документ Ввод начальных остатков и указать документ расчета с контрагентом. Если период закрыть, то его можно открыть, главное, чтобы никто в этот момент в базе больше не работал. Указание документа расчетов не повлияет на отчетность.
Либо Операция, введенная вручную Сторно документа. Сторнируемый документ -Ввод начальных остатков. Сторнируется ввод остатков без документа расчетов. Скопируйте запись и укажите документ расчётов. Перезаполните документ Корректировка долга.
Добрый день!
Благодарю за помощь!!!
Приложение