Исправление счета затрат в документе Поступления. Нужно ли корректировать регистры НДС в 1С

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте!
Полученные услуги (с НДС) в прошлом квартале были ошибочно списаны на сч.26 вместо ч.97.21. При проведении операции «сторно» 1С сторнирует и 2 регистра по НДС.
Как правильно исправить поступление, чтобы не было ошибок в учете НДС? Можно ли в документе «сторно» удалить проводки со сч.19.04, т.к. уточненная декларация по НДС не нужна, и добавить правильную проводку? Что делать с закладками НДС по косвенным расходам и НДС предъявленный, стирать информацию или добавить новую?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    В документе Сторно оставьте движение только по закладке БУ/НУ.
    Строки в закладках НДС по косвенным расходам и НДС предъявленный удалите.
    Закройте период и сформируйте отчет Экспресс-проверка. Ошибки быть не должно.

    Т.е. вы меняете только счет затрат, НДС не трогаем, поэтому и сторно по регистрам не надо.

Комментарии закрыты.