Здравствуйте!
Полученные услуги (с НДС) в прошлом квартале были ошибочно списаны на сч.26 вместо ч.97.21. При проведении операции «сторно» 1С сторнирует и 2 регистра по НДС.
Как правильно исправить поступление, чтобы не было ошибок в учете НДС? Можно ли в документе «сторно» удалить проводки со сч.19.04, т.к. уточненная декларация по НДС не нужна, и добавить правильную проводку? Что делать с закладками НДС по косвенным расходам и НДС предъявленный, стирать информацию или добавить новую?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В документе Сторно оставьте движение только по закладке БУ/НУ.
Строки в закладках НДС по косвенным расходам и НДС предъявленный удалите.
Закройте период и сформируйте отчет Экспресс-проверка. Ошибки быть не должно.
Т.е. вы меняете только счет затрат, НДС не трогаем, поэтому и сторно по регистрам не надо.