Здравствуйте.
Головная организация передала нам материалы (мы — филиал, выделенный на отдельный баланс). У ГО это была готовая продукция, поэтому в налоговом и бухгалтерском учете это разные суммы стоимости. Документ «Поступление» не предполагает, что материалы стоят по-разному в БУ и НУ. Как оприходовать филиалу материалы в 1С? (Базы с ГО у нас автономные.)
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, принимаете материалы от головной организации через документ «Авизо по МПЗ входящее»?
В документе есть возможность указать стоимость в БУ и НУ разными суммами.
Нет, обычным поступлением. У нас Проф, не Корп
В данной ситуации отразить поступление материалов с разными суммами по БУ и НУ можно только через документ «Операция, введенная вручную».
Документ Операция, введенная вручную в 1С
В других документах сумму в НУ придется править через «Дт-Кт ручная корректировка».
А как в этом случае отразить разницы? С минусом или плюсом?
Если сумма в БУ больше, чем в НУ, например БУ 1000 руб., НУ 800 руб., то ВР 200 руб. (с плюсом).
Если сумма в БУ меньше, чем в НУ, то с минусом.
БУ = НУ + ВР + ПР.
Балансовый метод с отражением ПР и ВР
Здравствуйте.
Спасибо. С наступающим Вас!