Добрый день. Если по какой-то причине мы решаем перевести со счета 43 на счет 10 готовую продукцию — там сейчас находится неликвид — можем просто сделать документом «Перемещение товаров»? Это правильно будет для регистров учета? И если неправильно, сначала поместили Расходом на счет 08.03 материалы — это прошлый год. Они (материалы) там «полежали» и решили, что все-таки это на текущий ремонт материалы относятся — делаем сторно Расхода и по-новому списываем уже на 25 счет. Т. к. услуги по ремонту оказаны в этом году.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Галина, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, не совсем поняла, что нужно сделать: перенести со счёта 43 на счёт 10, номенклатура одна и та же.
Или отнесли на 08.03 материалы, включили в первоначальную стоимость ОС, которое пока на 08 счёте, и теперь их нужно оттуда вернуть и списать на ремонт.
Уточняю. Да, перенести с 43 сч. на 10 сч. Пока нет решения, но это все-таки не будет использоваться как готовая продукция.
На 08.03 сч. — просто отнесены. Не включены в ОС.
Да, теперь их вернуть и списать на ремонт.
Галина, с 08.03 на 10 перенесите операцией вручную.
Проводка: Дт 10 — Кт 08.03
С 43 можно документом Перемещение товаров. Переносится всё корректно.
Материал по теме:
Документ Перемещение товаров в 1С
А если документом сторно с 08.03 на 10 сч. — у нас полностью накладная под это.
Переносится корректно. А потом — по регистрам не будет никаких «неожиданностей»? Я по связке регистров не знаю — так то все возможно. Ведь когда бракованная продукция возвращается в результате корректировки реализации — она тоже ложится на 43 сч. А дальше ведь — это уже не ГП. Это уже что-то другое. Потом с 43 сч. как переводите на 10 сч.?
с 08 можно и операцией сторно в этом случае.
А по поводу перемещения с 43 там только движение по БУ и НУ, регистров больше никаких (смотрите вложение).
С браком там другой алгоритм, там участвует 28 счёт и потом всё списывается в затраты.
Подробности смотрите, пожалуйста, в материале:
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
пункт Списание брака
Не уточнила, у нас включен Раздельный учет НДС. Поэтому возникает закладка по раздельному учету.
Галина, давайте посмотрим регистр Раздельный учёт НДС.
Там у вас 6 записей, понимаю так, по 43 Расход, по 10 Приход.
Здесь так же ошибок быть не должно.
У меня в базе экспресс — проверка не показывает ошибок.
Я ведь документом перевожу — не должно быть ошибок. Т. е. это допустимая операция и возможная.
Т. е. потом при списании или продаже этих позиций ничего не возникнет ненужного, я это не понимаю, хотя знаю, что с регистрами нельзя «вольно» обращаться.
При реализации проблем нет, заполняется регистр с видом расход автоматически.
Всё верно.
Для контроля, кроме проверки ОСВ, после закрытия месяца запустите экспресс-проверку и проверьте результаты по этим операциям.
Спасибо, закрывайте вопрос.