Добрый день, продаем товары на Яндекс Маркет. В детализации по расчету премии есть суммы с минусом с источником транзакции — Скидка за участие в совместных акциях. Подскажите пожалуйста их надо как-то проводить, учитывать, делать какие-то проводки по уменьшению суммы реализации?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Суммы с минусом — это часть скидки, которую вы (как продавец) предоставили покупателю в рамках совместной акции с ЯМ.
Когда вы участвуете в совместной акции:
1. Часть скидки может субсидировать ЯМ (бонусами или через скидку ЯМ).
2. Другую часть (которая как раз идет с минусом в расчете премии) оплачиваете вы.
Фактически, эта сумма уменьшает вашу выручку.
Покупатель заплатил меньше, и вы получили на счет сумму за вычетом этой скидки.
Нужно ли делать отдельные проводки?
Всё зависит от того, каким образом вы отражаете реализацию в бухучете.
Вариант 1: отражаете реализацию по «чистой» цене (уже за вычетом скидки)
Если вы загружаете данные из отчета о реализации, где сумма продажи сразу указана с учетом всех скидок (итоговая цена, которую заплатил клиент), то отдельные проводки на этот «минус» делать не нужно. Он уже «сидит» внутри уменьшенной выручки.
Вариант 2: отражаете реализацию по полной цене (до акции)
Дт 62 — Кт 90.01 — Отражена выручка (на полную сумму).
Дт 90.01 — Кт 62 — Сторно (на сумму скидки с минусом).
Материалы по теме:
Загрузка отчетов маркетплейсов в 1С
Работа с Яндекс.Маркет на ОСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор
Работа с Яндекс.Маркет на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор
Спасибо, понятно. Подскажите как лучше сейчас поступить, мы отработали весь 2025 г. показывая по реализациям полную цену (до акции), т.е. наш вариант 2, теперь надо провести сторно чтобы взаиморасчеты сошлись с данными ЯМ. Как правильно внести корректировки? сделать сторнировочные записи концом года? прибыль по году еще не сдавали
Да, можно концом года через Операции, введенные вручную — Сторно документа.
Или через Операции, введенные вручную — Операция и проводка Дт 90.01 — Кт 62 — Сторно (на сумму скидки с минусом)
А как с НДС быть?
Да, для корректного учета НДС лучше использовать не операцию вручную, а документ Корректировка реализации, тогда сторнировочные записи в книге покупок отразятся автоматически.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Подскажите, у нас был большой объем реализаций в 2025 г. и по каждой корректировку сделать будет весьма затруднительно, какой есть выход из ситуации? как можно общей суммой сторнировать выручку?
Выручку общей суммой вы сторнируете, но для того чтобы восстановить НДС вам нужно привязать сч/фактуру в книге покупок, на основании которой вы его восстанавливаете, т.е. показать, что НДС был уплачен и отражен в книге продаж.
Пожалуйста поясните как можно восстановить НДС в нашей ситуации при большом объеме реализаций, неужели выход только один делать корректировку по каждой реализации?
Единственный способ решения — корректировка каждой реализации.
Поскольку в декларации НДС к уплате указывается на основании счет-фактур, для восстановления этого налога необходимо определить, по какому именно счету-фактуре была произведена переплата.
Хорошо, будем делать корректировку всех реализаций, подскажите правильно ли будет делать корректировку реализаций датой 31.12.25? НДС за 4 кв. сдан и прибыль годовая тоже, бух. отчетность еще не сдавали.
Да, можно датой 31.12.25, нужно будет сдать уточненные декларации по НДС и прибыли.
Добрый день, мы провели все корректировки реализаций за весь 2025 год датой 31.12.25. Подскажите как правильно сформировать уточненку по НДС, мы же уточняем только НДС за 4 кв., верно? каким образом должны эти корректировки попасть в декларацию: через доп.лист или через Формирование книги покупок?
Все корректировки отражаются в доп. листе уточненной декларации.
Корректировочные декларации подаются за тот период в который внесли изменения.
Если корректировали реализацию 1 кв., корректировочная декларация за 1 кв. и т.д.
В каком периоде вы вносите изменения роли не играет, уточняем период первичного отражения реализации.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С