Проведение в базе 8.3 корп. бух доп. расходов производство

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый вечер, передавали на обработку сторонней компании сырье (специи) и готовую продукцию (специи). Нам компания- исполнитель выставила счет по услугам обработки от бактерий и примесей. Как провести в базе эти расходы, чтобы включились в себестоимость сырья и продукции? Попробовала через доп. расходы в поступлении провести, но в самой калькуляции их не вижу после проведения, а на счетах 10.01 и 43 есть суммы. Какие еще могут быть отчеты где можно увидеть включенные эти расходы в себестоимость продукта?

Все комментарии (22)

  1. Татьяна, у нас по давальческому сырью вопросов нет, сколько передали на световое облучение, столько и вернулось по количеству. Получается услуги по такой обработке, где то в давальческой переработке учесть? Если передали 100 кор. готовой продукции и вернули их очищенными, то где включить и распределить по наименованиям ГП эти услуги 101 т.р.?

  2. В документе Поступление из переработки на вкладке Услуги укажите услуги и их стоимость.

  3. Татьяна, извините, но сейчас все внесла, а как при возврате очищенного (облученного от микробов) сырья указать в поступлении сырья из переработки именно в 20 счете наименование этого сырья или готовой продукции, чтобы затраты легли именно на себестоимость этой продукции, а не размазались по всем видам продукции, выпущенной в этом месяце

  4. Здравствуйте, Татьяна!
    В документе Поступление из переработки на вкладке Продукция
    укажите наименование продукции.

  5. получается «Поступление из переработки» -вкладка «Продукция» выбираю наименование, количество и счет учета ставлю например 43, затем вкладка «Услуги» в номенклатуре пишу «обработка продукции» вбиваю по каждой позиции услугу и сумму (по предъявленному счету услуги), перехожу на вкладку «счет затрат» там ставлю сч.20 «производственная группа» «производство», затем есть вкладка «использованные материалы» и «возвращенные материалы» в какую вкладку включить возвращенные ГП? Включила во вкладку «использованные материалы» Все же не включается в в сосотав затрат именно этой продукции проводки д.б. Дт 10.01 Кт. 10.07 и Дт43. Кт 20

  6. Давайте, уточним.
    Что передаете в переработку, на каком счёте учтено. Приведите скрин документа Передача сырья в переработку все вкладки и проводки Дт/Кт.
    Как будите использовать полученные ТМЦ из переработки? Это материал, продукция, полуфабрикат?

  7. Татьяна, в переработку передаем (на облучение) готовую продукцию (перец черный сч.43) и сырье (перец красный сч.10.01), получаем то же количество ГП и сырья, только обработанные от бактерий. Наценка получается в себестоимости на услуги облучения, я не могу увидеть в проводках чтобы услуги на счете 20 становились только на ту продукцию, которая была обработана. попробовала поставить во вкладке «Продукция» также только сч.43 берет наименования, сч.20 не включается в перцы а распределяется по всем товарам ГП, направляю приложения по передаче на переработку и приему с переработки

  8. Здравствуйте, Татьяна!
    Приведите ОСВ по счету 20 с максимальной аналитикой. Уточните, пожалуйста субконто продукция используете? Приведите скрин Учетной политики — Учет затрат.

  9. Добрый вечер направляю вложения по ОСВ 20сч и учет затрат производство

  10. Здравствуйте, Татьяна!
    Нужен скрин из УП в 1С Главное — Учетная политика — Учет затрат.

  11. Татьяна, добрый день, отправляю скрин УП в базе 1С

  12. Здравствуйте, Татьяна!
    Приведите, пожалуйста скрин документа Передача в переработку и Поступление из переработки все вкладки и Дт/Кт.
    Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.

  13. отправляю вордовский файл со всеми скринами, подтвердите пожалуйста получение, я не вижу его загрузку

  14. Татьяна, еще есть УПД от компании за транспортные услуги (доставка пройденного обработку сырья нам на склад ), как их включить в стоимость сырья?

  15. Здравствуйте, Татьяна!
    Скрины получили. На подготовку ответа потребуется некоторое время.

  16. Спасибо Вам! Очень надеюсь, что поможете,

    с уважением, Татьяна

  17. Приложение  Vypusk-produktsii.pdf

    Здравствуйте, Татьяна!
    Так как перец черный передается на облучение, если правильно понимаю, то до облучения он не готов для реализации, в вашем случае при выпуске продукции (Перец черный) лучше использовать счет 21. В документе:
    — Отчет производства за смену, при выпуске продукции, которая будет передаваться в переработку на вкладке Продукция укажите счет 21 и номенклатура, например, Перец черный.
    — Передача сырья в переработку на вкладке Товары укажите номенклатуру Перец черный Счет учета — 21
    — Поступлении из переработки на вкладке:
    • Продукция — номенклатура Перец черный, Счет учета — 43;
    • Услуги — оказанные переработчиком услуги;
    • Используемые материалы — номенклатуру Перец черный, Счет учета — 10.07.
    Смотрите прикрепленный файл. При таком варианте все услуги будут пропорционально отнесены на себестоимость каждой номенклатуры в документе Поступление из переработки.
    Если необходимо, чтобы конкретная услуга входила в себестоимость конкретной продукции, оформите на каждую продукцию отдельный документ Поступление из переработки и на вкладку Услуги укажите услугу по переработке данной продукции.
    Материал по теме:
    Себестоимость в 1С 8.3 Бухгалтерия — расчет и калькуляция
    Настройка последовательности этапов производства (переделов) .

Комментарии закрыты.