Добрый день!
Мы заключили договор с сервисом «Робокасса» по приему платежей на нашем сайте (ООО «Бизнес Сервис»). Через этот сервис прошло несколько оплат от покупателей. В 1с по каждому покупателю сформирована реализация. Сегодня на наш р/с поступили деньги за минусом комиссии от ООО «РНКО РИБ». В назначении платежа указано: «Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 278.07 по дог.от 09.11.2018 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 31.10.2016 по 15.11.2018. НДС не обл.».
Подскажите, пожалуйста, как в 1С провести такую операцию, в т.ч. с какими настройками ввести договор и распределить оплату между покупателями.
Учитывая также, что договор заключен с ООО «Бизнес Сервис», а денежные средства поступили от ООО «РНКО РИБ».
Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1616).
Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна.
Насколько я понимаю у вас заключен договор с платежным агентом.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. Оформляете реализацию покупателям Реализация (акт, накладная);
2. Поступление денег от платежного агента — Поступление на расчетный счет:
— Вид операции — Прочие рассчеты с контрагентами;
— Счет расчетов — 76.09
3. Перенос задолженности — документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Аванс покупателя;
— Покупатель кредитор — Робокасса;
— Новый покупатель — Ваш покупатель
— В табличной части укажите договора и сумму
4. Учет вознаграждения платежного агента — документ Поступление (акт, накладная).
5. Так как платежный агент Робокасса вам перечисляет деньги за минусом своего вознаграждения необходимо сделать корректировку долга. Вашего долга перед Робокасса и долга покупателя перед вами, используя документ Корректировка долга.
Добрый день, Татьяна!
Меня смущает, что пришлось создать у платежного агента 2 одинаковых договора: с покупателем (для проведения поступления ДС на р/с и переноса задолженности на покупателей) и с поставщиком (для учета его вознаграждения). Верно ли это?
Добрый день, Татьяна.
Да, это верно.