Добрый день!
Мы ИП (15% Доход-Расход — БЕЗ НДС).
Работаем в 1С (8.3 (8.3.25.1520)-редакция 3.0 (3.0.168.19).
Работаем с маркетом по системе FBS — мы размещаем наш товар у них в системе (цены, остатки), но товар Потребителю отгружается с нашего склада в уже скомплектованном виде, под каждого Потребителя комплектуется своя посылка. Далее нашим транспортом везем до пункта сбора заказов Яндекс, и Яндекс уже сам развозит до ПВЗ, где их получает Потребитель) Потребитель оплачивает свой заказ Яндекс.Маркету (предоплата или при получении в ПВЗ).
Яндекс.Маркет с определенной периодичностью отправляет на наш расчетный счет оплаты, которые им поступили от клиентов, за минусом оплат за свои услуги.
В конце месяца нам выставляются закрывающие документы от Яндекс.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно провести все движения: отгрузка Потребителю, экваринг (от Потребителя — Маркету), приход оплат от Маркета, возврат товара.
И какими отчетами в 1С проверить, что все встало правильно?
Прикрепляю документы, которые нам присылает Маркет в конце месяца.
Можно прислать алгоритм действий с примерами документов заполнения в 1С.
Добрый день!
Основной алгоритм по продаже и возврате товаров через FBS описан в нашей инструкции.
Позаказное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С
Сводное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С
Основные проводки по документам:
— Реализация товаров покупателю (физические лица) — Дт 62.01 Кт 90
— Оплату от Яндекс Маркета оформляем документом «Поступление на расчетный счет» — Дт 51 Кт 76.09
— Корректировка долга между «Реализацией на физические лица» и Яндекс Маркетом — Дт 76.09 Кт 62.01
— Услуги от Яндекса заносим документом «Поступление — Услуги» (акт, УПД) — Дт 44(26) Кт 60.01
Документ Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С
Далее также документ «Корректировка долга на зачет задолженности перед Яндекс Маркетом» — Дт 60.01 «Яндекс Маркет» Кт 62.01 «Физические лица».
Зачет взаимных требований проводим документом «Корректировка долга».
Документ Корректировка долга в 1С
Останутся вопросы, пишите.
Подскажите пожалуйста, не очень поняла последнее действие Документ Корректировки долга , это вот это действие:( прикрепила снимки)
Снимок 1+ Снимок 2
И в снимке 3 надо ли прописывать счета Дебиторской и кредиторской задолженности или оставить пустыми?
Такая проводка должна быть при последнем действии Корректировка дога
Уточните, пожалуйста, что делаете данной корректировкой?
Приведу пример по операциям:
Реализация — Дт 62.01 Кт 90 — 100 000
Поступили деньги от Яндекс — Дт 51 Кт 76.09 — 90 000
Поступление услуг от Яндекс — Дт 44 Кт 60.01 — 10 000
Корректировка долга между реализацией на физические лица и Яндекс Дт 60.01(Яндекс) Кт 62.01(физические лица) — 10 000
Корректировка долга на зачет задолженности перед Яндекс Дт 76.09(Яндекс) Кт 62.01(физические лица) — 90 000.
Добрый день!
Яндекс.Маркет с определенной периодичностью отправляет на наш расчетный счет оплаты ,которые им поступили от клиентов, за минусом оплат за свои услуги.
Данным документом провожу зачет Услуги Яндекса в счет отгруженного товара(который Яндекс должен оплатить)
Поступление услуг от Яндекс — Дт 44 Кт 60.01 — 214800,51.
Вторая часть документа
Правильно ли я делаю?
Всё верно.
Далее на эту сумму Яндекс меньше перечислит сумму на расчетный счет.
Но на счете 76 сформируется верный остаток по Кт.
Можно прислать фото документа как это будет выглядеть в 1С
Корректировка долга между реализацией на физические лица и Яндекс Дт 60.01(Яндекс) Кт 62.01(физические лица) — 10 000
Если делаем зачет задолженности Дт 60.01 Кт 76.09, то корректировку Дт 60 Кт 62 пропускаем.
Делаем сразу корректировку Дт 76.09 Кт 62.02 «Корректировка долга на зачет задолженности перед Яндекс Дт 76.09(Яндекс) Кт 62.01(физические лица)».
Можно использовать корректировку «Вид операции — Перенос задолженности».
Спасибо большое!