Здравствуйте. В детализации отчета о продажах, если продажа была ИП или юр.лицу, указывается ИНН и наименование Партнера. Каким образом отражать реализации товара ИП и юр.лицам в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0: через Продажа-Реализация товаров или Продажи-Отчет комиссионера с указанием Покупателя из Отчета WB? Если WB продает товар от нашего имени, то и нумерация счетов-фактур наша будет? По физ.лицам вопросов нет.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если правильно понимаю, Партнер – это покупатель (не физлицо) вашего товара через маркетплейс. С маркетплейсом заключен договор комиссии. В этом случае реализация товара будет по такому алгоритму:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Нужно оформлять Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Все материалы по реализации через посредника здесь:
Останутся вопросы, пишите — разберем подробнее.
Добрый день. Спасибо за статьи.
Я правильно понимаю, что нумерация с/ф будет только наша в этом случае?
Еще такой вопрос: если делаем загрузку отчета в 1с через файл, то все встает автоматом на розничные продажи.
Загрузка отчетов по юр.лицам и ИП еще не реализована в 1С?
По загрузке отчетов — по нашим данным тоже механизм отрабатывает корректно только по розничным продажам физикам. Будем надеяться, что скоро реализуют загрузку и по юрлицам.
Дополнительно по теме:
Загрузка сводных отчетов маркетплейсов в 1С
.
В статье указано: «В верхней таблице указываются данные о покупателе и счете-фактуре, выставленном покупателю комиссионером. Здесь же в графе Выставленный комиссионеру после проведения документа автоматически создаются счета-фактуры комиссионеру.» — у нас нет счетов-фактур, номеров и дат, которые WB выставляет нашим Покупателям юр.лицам, соответственно Отчет комиссионера не проводится и не формируются счета-фактуры от нас автоматически. Значит в случае с WB мы должны иным способом отражать реализации с юр.лицами, подскажите, пожалуйста, каким?
Екатерина, тестируем вашу ситуацию по выгрузке, сообщим по результатам.
Еще прошу уточнить, вы с ВБ работаете по договору комиссии (посредник выступает от своего имени, но за счет комитента)?
Комиссионер в этом случае должен выставлять СФ покупателю-юрлицу, а комитент перевыставляет эти СФ и возвращаем комиссионеру:
Посредник: порядок выставления счетов-фактур (из рубрикатора Закон)
Виды договоров с маркетплейсами в 1С (часть Посредническая схема в 1С)
Обсуждение вопроса по нумерации СФ:
Нумерация счетов-фактур у комитента в 1С
.
Добрый день.
Вот такая формулировка в Оферте:
«Продавец (это мы) поручает, а ВБ принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени Продавца и за счет Продавца сделки по реализации товаров, принадлежащих Продавцу на праве собственности (далее-Товаров) ФИЗИЧЕСКИМ лицам, приобретающим Товары на сайте…»
1. Получается мы все реализации отражаем как розничные продажи и формируем сводную с/ф?
2. Либо реализация от имени Доверителя (ст.971 ГК РФ), т.е. нашего имени, и проводим через Продажа-Реализация?
Благодарю за уточнение.
Если продажа по договору с маркетплейсом от вашего имени, то для вас это обычная реализация (документ Реализация или Отчет о розничных продажах), счет-фактура оформляется как при обычной реализации и регистрируется в книге продаж. Данные о посреднике в таком случае в книге продаж (графы 9 и 10) заполнять не надо.
Подобную ситуацию разобрали здесь:
Продажа через Озон в 1С
Дополнительно пример можно посмотреть здесь:
Реализация товаров в розницу через Яндекс.Маркет в 1С
«Получается мы все реализации отражаем как розничные продажи и формируем сводную с/ф?»
Сводная справка оформляется при розничных продажах при реализации неплательщикам НДС (физлицам). Включать туда юрлиц и ИП считаю некорректным:
Сводная справка по розничным продажам
Рекомендую сделать запрос в ВБ, чтобы прокомментировали реализацию товара юрлицам, т.к. не прописано в договоре (оферте).
Рада, если смогла помочь. Будем на связи!
Добрый день.
В продолжении нашей темы пришли в тупик, если мы оформляем продажу товара ИП и юр.лицам через ВБ как прямую реализацию, без участия ВБ, то непонятно как свести расчеты м/у сч. 62/ИП и юр.лица и сч. 76/09/ВБ. Так же если мы товар уже передали на реализацию ВБ с нашего склада и по факту реализацию делает ВБ со своего склада, то придется делать дополнительные переброски между складами получается? В учете получается «каша», просьба помочь разобраться.
Свести расчеты между счетами 62 и 76 можно документом Корректировка долга вида Перенос задолженности:
Документ Корректировка долга в 1С
.
Спасибо.