Здравствуйте. В детализации отчета о продажах, если продажа была ИП или юр.лицу, указывается ИНН и наименование Партнера. Каким образом отражать реализации товара ИП и юр.лицам в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0: через Продажа-Реализация товаров или Продажи-Отчет комиссионера с указанием Покупателя из Отчета WB? Если WB продает товар от нашего имени, то и нумерация счетов-фактур наша будет? По физ.лицам вопросов нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Продажа товара юрлицам и ИП через Вайлдберриз в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа товара с РНПТ со склада комиссионера, программа не видит РНПТ в 1С Добрый день! Работаем с «Озоном». Продаем импортные детские товары, есть прослеживаемый товар. Ежемесячно получаем отчеты в личном кабинете, где есть…
- Ставка НДС по реализации пользователям игр дополнительного внутриигрового контента, если покупатели физ лица за пределами РФ Добрый день. Российская организация получает доход от реализации пользователям игр дополнительного внутриигрового контента (например продажа виртуальных монет, которая в дальнейшем…
- Возврат товара от покупателя физ.лица Добрый день! Компания на ОСНО, программа 1С КОРП, Розничная торговля физ.лицам. Какими проводками в бухгалтерском и налоговом учете отразить возврат…
- Как сформировать Сводную справку по розничным продажам, если нет Отчета о розничных продажах в 1С Добрый день. ИП на НДС 5% продает товар юр ликац и физ лицам. Данные о продажа подгружаются из программы мой…
Статьи по этой теме
- В каком разделе ОДДС отразить операции покупки и продажи акций? В какой раздел отчета о движении денежных средств должны попадать операции, связанные с покупкой и продажей акций? При продаже и…
- Как отразить номер УПД, присвоенный маркетплейсом, при продаже юридическим лицам в 1С? При реализации юрлицам через маркетплейс Озон требует указать присвоенный им номер УПД. Как такой номер исходящего УПД отразить в 1С?…
- Как в перссведениях не учитывать перерасчеты будущих месяцев? При заполнении персонифицированных сведений по физическим лицам в отчет попадают перерасчеты, выполненные в следующем месяце. Можно ли их не учитывать…
- Универсальный отчет по контролю прослеживаемых ОС в 1С Из статьи вы узнаете, как настроить проверочный отчет о движении прослеживаемых основных средств с комплектующими в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.…
Добрый день!
Если правильно понимаю, Партнер – это покупатель (не физлицо) вашего товара через маркетплейс. С маркетплейсом заключен договор комиссии. В этом случае реализация товара будет по такому алгоритму:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Нужно оформлять Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Все материалы по реализации через посредника здесь:
Останутся вопросы, пишите — разберем подробнее.
Добрый день. Спасибо за статьи.
Я правильно понимаю, что нумерация с/ф будет только наша в этом случае?
Еще такой вопрос: если делаем загрузку отчета в 1с через файл, то все встает автоматом на розничные продажи.
Загрузка отчетов по юр.лицам и ИП еще не реализована в 1С?
По загрузке отчетов — по нашим данным тоже механизм отрабатывает корректно только по розничным продажам физикам. Будем надеяться, что скоро реализуют загрузку и по юрлицам.
Дополнительно по теме:
Загрузка сводных отчетов маркетплейсов в 1С
.
В статье указано: «В верхней таблице указываются данные о покупателе и счете-фактуре, выставленном покупателю комиссионером. Здесь же в графе Выставленный комиссионеру после проведения документа автоматически создаются счета-фактуры комиссионеру.» — у нас нет счетов-фактур, номеров и дат, которые WB выставляет нашим Покупателям юр.лицам, соответственно Отчет комиссионера не проводится и не формируются счета-фактуры от нас автоматически. Значит в случае с WB мы должны иным способом отражать реализации с юр.лицами, подскажите, пожалуйста, каким?
Екатерина, тестируем вашу ситуацию по выгрузке, сообщим по результатам.
Еще прошу уточнить, вы с ВБ работаете по договору комиссии (посредник выступает от своего имени, но за счет комитента)?
Комиссионер в этом случае должен выставлять СФ покупателю-юрлицу, а комитент перевыставляет эти СФ и возвращаем комиссионеру:
Посредник: порядок выставления счетов-фактур (из рубрикатора Закон)
Виды договоров с маркетплейсами в 1С (часть Посредническая схема в 1С)
Обсуждение вопроса по нумерации СФ:
Нумерация счетов-фактур у комитента в 1С
.
Добрый день.
Вот такая формулировка в Оферте:
«Продавец (это мы) поручает, а ВБ принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени Продавца и за счет Продавца сделки по реализации товаров, принадлежащих Продавцу на праве собственности (далее-Товаров) ФИЗИЧЕСКИМ лицам, приобретающим Товары на сайте…»
1. Получается мы все реализации отражаем как розничные продажи и формируем сводную с/ф?
2. Либо реализация от имени Доверителя (ст.971 ГК РФ), т.е. нашего имени, и проводим через Продажа-Реализация?
Благодарю за уточнение.
Если продажа по договору с маркетплейсом от вашего имени, то для вас это обычная реализация (документ Реализация или Отчет о розничных продажах), счет-фактура оформляется как при обычной реализации и регистрируется в книге продаж. Данные о посреднике в таком случае в книге продаж (графы 9 и 10) заполнять не надо.
Подобную ситуацию разобрали здесь:
Продажа через Озон в 1С
Дополнительно пример можно посмотреть здесь:
Реализация товаров в розницу через Яндекс.Маркет в 1С
«Получается мы все реализации отражаем как розничные продажи и формируем сводную с/ф?»
Сводная справка оформляется при розничных продажах при реализации неплательщикам НДС (физлицам). Включать туда юрлиц и ИП считаю некорректным:
Сводная справка по розничным продажам
Рекомендую сделать запрос в ВБ, чтобы прокомментировали реализацию товара юрлицам, т.к. не прописано в договоре (оферте).
Рада, если смогла помочь. Будем на связи!
Добрый день.
В продолжении нашей темы пришли в тупик, если мы оформляем продажу товара ИП и юр.лицам через ВБ как прямую реализацию, без участия ВБ, то непонятно как свести расчеты м/у сч. 62/ИП и юр.лица и сч. 76/09/ВБ. Так же если мы товар уже передали на реализацию ВБ с нашего склада и по факту реализацию делает ВБ со своего склада, то придется делать дополнительные переброски между складами получается? В учете получается «каша», просьба помочь разобраться.
Свести расчеты между счетами 62 и 76 можно документом Корректировка долга вида Перенос задолженности:
Документ Корректировка долга в 1С
.
Спасибо.