Продажа физическому лицу автомобиля

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Продажа физическому лицу автомобиля нашей организации. Оплата должна поступить на р/сч организации. Банковская выписка сформирует проводку Дт 51 Кт 62. Но при этом организация должна пробить чек физическому лицу. Факт пробития чека физическому лицу должен найти отражение в 1с?

Все комментарии (11)

  1. у нас нюанс: ккт не привязана к 1с.
    и если оплата будет наличными? тогда как

  2. через документ «Передача ОС»

  3. Добрый день. Если у Вас нет привязки ККТ к программе, то даже проще, поскольку из документа Передача ОС пробить чек нельзя, а из автономной ККТ можно. При этом вид оплаты надо выбрать — БЕЗНАЛИЧНЫМИ. Сам факт пробития чека отражать в 1С не нужно, а вот проводки нужны — алгоритм описан выше, переходите по ссылкам.

  4. Добрый день! Подскажите, данная продажа была оплачена наличными денежными средствами. В чеке не был указан ИНН ООО. Версия ККТ 1.05. Сделали возврат. Как правильно в 1с оформить возврат (для исправления обязательных реквизитов в чеке)? И корректную продажу в части чека. Счет-фактура при реализации была выписана на ООО.

  5. Добрый день. Крайне странно что не указан ИНН, т.к. это обязательный реквизит и ККТ не должна была его пробить без этого параметра. Напишите пожалуйста модель ККТ. Это нужно чтобы определить дальнейшие шаги.

  6. Эвотор.
    Надо было приобрести приложение для того, чтобы можно было заводить ИНН. Остальные требования к чеку соблюдены. Получается , что только чек пробит некорректно.
    Полагаю, что в части УПД по поводу кода (01) нет смысла заморачиваться. Или ошибаюсь?
    Возврат денежных средств каким образом сделать? Изначально заведено через Отчет о розничных продажах.
    Приложение сейчас установлено.

  7. Насколько я знаю, нельзя на Эвоторе печатать чеки напрямую из 1С. Только через выгрузку файлов. Пришлите скриншот установленного приложения, можно прям из личного кабинета Эвотор. Я посмотрю документацию на предмет взаимодействия с 1С. Это нужно чтобы определится с дальнейшей последовательностью действий.

  8. Чек и не печатался из 1с.
    Касса не привязана к 1с

  9. Возврат денежных средств в 1С делаете через документ Выдача наличных. Создайте новый, т.к. если делать этот документ на основании Отчета о розничных продажах — то по-умолчанию при таком виде операции выбрать контрагента не получится. Насколько понял контрагентом тут выступает Ваш сотрудник. Это нужно для того, чтобы в печатной форме РКО данные по контрагенты распечатались. Само пробитие чека на возврат делаете из Эвотора с типом ВОЗВРАТ ПРИХОДА. Потом пробиваете чек с правильными реквизитами.

Комментарии закрыты.