Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе продажи ОС физлицу.
ООО на ОСНО продали автомобиль физическому лицу, оплату от физического лица получили на р/счет организации.
Как отразить продажу ОС физическому лицу в 1С? Остаточная стоимость 20 тыс.руб. Физическое лицо не взаимозависимо.
Что за чеки ККТ в данном случае нужны? Сделка состоялась уже.
Операция разовая. ККТ использоваться не будет в дальнейшем. Может есть какое-то освобождение при разовых операциях?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Если попробовать оформить продажу через договор комиссии, как это сделать ? Кто стороны в данном случае? Комитент-ООО. Кто комиссионер? Покупатель-физ.лицо
Комитент — ООО, комиссионер — кому передано ОС для реализации (чек ККМ пробивает комиссионер), покупатель — физ. лицо.
Для комитента предлагаю отразить продажу по такому алгоритму:
Продажа ОС по договору комиссии
Здравствуйте!
Реализация автомобиля, учитываемого как амортизируемое имущество, отражается документом Передача ОС.
Документ Передача ОС в 1С
Реализация ОС подлежит обложению налогом на добавленную стоимость на дату отгрузки (передачи) ОС (п. 3 ст. 38 НК РФ, п. 1 ст. 39 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, ст. 147 НК РФ).
Как отразить продажу б/у автомобиля физлицу?
Какой код операции указывать в книге продаж при реализации физ. лицу?
Реализация основного средства — отражение в 1С
Пробивать чек необходимо всегда, когда происходит РАСЧЕТ, то есть прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.
В Вашем случае расчет с физлицом, а значит исключений нет. Санкций не будет, если пробьете чек ранее, чем будет обнаружен факт неприменения ККТ.
Пробитие чека при продаже основных средств в 1С
Продажа самортизированного ОС физлицу в 1С
Чек ККТ при реализации ОС физическому лицу
Хотим попробовать пробить онлайн-чек через Robokassa.
Можно так ведь сделать?
Да, можно провести оплату через платежного агента.
Посмотрите, материалы/обсуждения, если останутся вопросы, пишите, обязательно разберём.
Поступление оплаты за услуги на робокассу в 1С
Сами денежные средства мы уже не можем провести через Робокассу, они у нас уже на р\счете. В таком случае алгоритм действий будет другой?
Или нам надо эти деньги прогнать через этот сервис (Робокассу)?
Варианты выхода из ситуации:
1. Если денежные средства от физического лица пришли только что.
Необходимо вернуть платеж, как ошибочно перечисленный. В поле Назначение платежа нужно указать — Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. Необходимо составить заявление о возврате ошибочного платежа руководствуясь Письмом ФНС от 12.12.2018 N ЕД-4-20/24113@. Здесь есть риск что ФНС понадобится от Вас доказательств, что это действительно ошибочный платеж.
2. Если денежные средства от физического лица пришли давно.
Приобрести самую бюджетную модель ККТ с фискальным накопителем и пробить на нем чек коррекции. Потребуется указать сумму, ставку налога, вид расчета и другие реквизиты. После пробития чека коррекции данные уйдут в ОФД, а затем и в ФНС. Штрафа не будет.
Аренда облачной ККТ для пробития чека выйдет ненамного дешевле физической кассы, т.к. вам всё равно придется покупать фискальный накопитель, а это — самая затратная часть.
Выдавать ли кассовый чек при разовой сделке?
Добрый день! Мы купили ККТ, пробили чек текущей датой. Висит в ОФД.
Версия ФФД 1.05. Нужно отправить Объяснительную записку?
Примерны текст накидали, может что-то упустили,прочитайте,пжл :
Объяснительная записка
01.11.2024 11:24 на кассовом аппарате МЕРКУРИЙ-180Ф с регистрационным номером ,,,,,,, и заводским номером ,,,,,, был пробит чек коррекции №1 дата доку-мента коррекции 01.11.2024 00.00 на сумму Один миллион триста девяносто тысяч рублей 00 копеек
в связи с тем, что
Кассир не пробил по невнимательности чек при продаже автомобиля. Ни кассир, ни покупатель ошибку не заметили. Поскольку оплата была осуществлена покупателем безналичным пе-реводом на расчетный счет организации, только спустя несколько дней кассир обнаружил факт отсутствия чека. После этого кассир открыл новую смену и оформил чек коррекции на сумму прихода, а затем закрыл смену.
В связи с тем, что нарушение было исправлено, а чек коррекции на кассовом аппарате был оформлен после обнаружения ошибки, просим не привлекать организацию к административной ответственности по ч. 2 статьи 14.5 КОаП.
Приложенные документы:
— Копия чека коррекции
Здравствуйте Екатерина. Присоединюсь к обсуждению. Хотел уточнить:
1) Какой датой был совершен безналичный платеж от физлица?
2) Какой датой зарегистрировали ККТ в ФНС ?
Пришлите скана чека пожалуйста. Надо посмотреть что указано в предмете расчета.
Денежные средства получили 23.10.24.
Регистрацию в ФНС осуществили 01.11.24
Чек пробили 01.11.24
Екатерина, поскольку ККТ была приобретена и зарегистрирована после факта оплаты физлицом, то в объяснительной записке думаю надо убрать фразу «только спустя несколько дней кассир обнаружил факт отсутствия чека». Ведь его и не могло быть по причине отсутствия ККТ.
Лучше написать следующим образом:
Информируем о произведенной коррекции чека.
ООО …
Заводской номер ККТ 0008485167035982
Номер ФН 7384440800146020
Версия ФФД 1.05.
01.11.2024 11:24 на кассовом аппарате МЕРКУРИЙ-180Ф с регистрационным номером ,,,,,,, и заводским номером 0008485167035982 был пробит чек коррекции №1 дата доку-мента коррекции 01.11.2024 00.00 на сумму Один миллион триста девяносто тысяч рублей 00 копеек. Чек был пробит в связи с неприменением ККТ при поступлении оплаты на расчетный счет от физлица. В связи с тем, что нарушение было исправлено нами самостоятельно, а чек коррекции на кассовом аппарате был оформлен после обнаружения ошибки, просим не привлекать организацию к административной ответственности по ч. 2 статьи 14.5 КОаП.
Приложенные документы:
— Копия чека коррекции
Добрый день! Не смогла разобраться как нужно провести этот онлайн чек в 1С, при безналичном поступлении денег на р\сч. Помогите ,пжл, разобраться
Екатерина, насколько понял у вас ККТ МЕРКУРИЙ-180Ф. Она без возможности подключения к 1С?
Да, взяли на разовую операцию самую дешевую.
Екатерина, спасибо. Если бы ККТ была подключена к 1С, то из документа Поступление на расчетный счет при пробитии чека в программе была бы произведена запись в регистр сведений Фискальные операции. Отдельного документа Чек для этого не предусмотрено и конечно же никакие проводки данная операция не записывает в базу. А у вас отдельная ККТ — тем более никаких движений в 1С не произведется. Все необходимые проводки сформированы документом Поступление на расчетный счет. Для вас важно чтобы чек ушел в ОФД, а затем в ФНС.
Поняла, спасибо. Чек проверили в ОФД все есть. Ответ от ФНС на пояснение получили «ФНС информацию приняли к сведению».
Надеюсь не оштрафуют))