Добрый день!
При закрытии месяца в 1С Предприятие 8.0 выдает ошибку — скрин приложила (в 20 счете по бу принимаем расходы в декабре 2023, а по ну принимаем в январе 2024).
Можно ли без Незавершенного производства принять к бу в одном месяце, а к ну в другом месяце? Прилагаю скрины документа Поступление услуг в декабре и в январе, корректировала проводки.
У нас нет Незавершенного производства в учетной политике в 1С. Если только через Незавершенное производство — на какие нюансы нужно обратить внимание?
Добрый день, Анна.
Эта такая ошибка, что без скринов с данными очень сложно определить в чем проблема.
Предполагаю, что у вас стоит детализация до Продукции, есть выпуск (реализация), но нет затрат по ней и 1С не может определить себестоимость.
Поэтому приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С:
А именно:
1) Настройки учета затрат в разделе Главное — Учетная политика — Учет затрат;
2) ОСВ по счету 20.01 по группировке Подразделение, номенклатурная группа, Продукция
3) документы реализации услуг
Теперь о отражении таких затрат:
Затраты признаются в БУ в декабре, в НУ — январе.
По идее это не должно отражаться на себестоимости. Поэтому мне и нужны скрины выше.
Единственное, если в БУ/НУ совсем нет затрат по этой услуге. Но ошибка возникла в январе, а у вас затраты и по БУ и по НУ отражены
Добрый день!
Прилагаю скрины экрана программы:
1) — Учет затрат
2) ОСВ по счету 20.01 по группировке Подразделение, номенклатурная группа, Продукция
3) документы реализации услуг — не было документов в том периоде
Такая ошибка произошла по причине того, что в БУ нет затрат по Продукции.
Если в НУ по счету 20.01 очистить субконто Продукция, то месяц закроется.