Начисление премии из чистой прибыли в 1С

Вопрос задал Наталия Ш.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте. У нас накопилась прибыль прошлых лет. Директор распорядился выплатить премию из этих денег. Подскажите, пожалуйста, каким документом ее правильнее начислить и какие настройки должны быть. Мне необходимо, чтобы она не попала в расходы по налогу на прибыль, проводка со сч. 84. Это может быть премия к празднику?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. У меня сумма премии попадает во внереализационные расходы по налогу на прибыль. Если выбираю Способ отражения в БУ-Прочие расходы не учитываемые в НУ, то премия в расходы не попадает, но взносы тоже не попадаю, а они должны попасть в расходы. Какой-то замкнутый круг. Как сделать настройки чтобы премия не начислялась со счета 84, не попадала в расходы по прибыли, а страховые взносы попадали?

  2. Извините, описка. Как сделать настройки чтобы премия начислялась со счета 84, не попадала в расходы по прибыли, а страховые взносы попадали?

    1. Приложение

      Счет 84 напрямую использовать нельзя, для начисления премии из чистой прибыли используем счет 91.

      Алгоритм действий согласно Приложений:
      1. Создайте новый Вид начисления Премия из чистой прибыли.
      2. Создайте новый Способ отражения.
      3. Создайте новое начисление, выберите Вид начисления Премия из чистой прибыли.

      Страховые взносы в НУ не признаются в автоматическом режиме. Отразите взносы в составе расходов для налога на прибыль, используя документ Операция, введенную вручную.

  3. Спасибо. А можете так же подробно написать как правильно создать операцию введенную в ручную. Я считала, что все что делается в ручную может не корректно лечь в отчетность.

    1. Приложение

      Когда не предусмотрен типовой документ, делаем Операцию, введенную вручную, как в данном случае.

      Алгоритм действий по Приложениям:
      1. Создайте Операцию
      2. Заполните проводками для НУ. В Дт проставьте счет, который используете обычно для учета страховых взносов (20,23,25,26,44)

  4. У меня возникла проблема. При формировании Уведомления о начисленных стах. взносах в него попадает двойная сумма. Т.е. взносы из документа начисления + из операции введенной вручную.

    Операции введенные в ручную я сделала проводку Дт44 Кт69.09, как на вашем слайде. По этому сумма дважды проходит по Кт 69.09. Подскажите в чем ошибка?

    1. Пришлите слайд Операции, пожалуйста

    1. Приложение

      В Операции, сделанной вручную удалите суммы по БУ (выделены красным в приложении)

      Эта Операция нужна только для НУ

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

      1

Комментарии закрыты.