Поступление материалов из переработки-формирование плановой цены

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день. как формировать плановую цену материалов, полученных из переработки? Ассортимент большой. Передается чистый металл в листах (10-20 видов), Переработчик наносит разный дизайн и возвращаем листы металла с нанесенной печатью (очень много видов-артикулов)

Обсуждение (29)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Плановую цену на продукцию полученную из переработки установите в документе Поступление из переработки, в графе Цена плановая.
    Давальческие материалы в 1С 8.3: позиция давальца

    Для того, чтобы графа Цена плановая была активная( т.е. была в документе), нужно в настройках УП установить в учете затрат, что выпущенная продукция оценивается по Плановой стоимости.

    Может пригодится материал
    Настройка учета затрат в 1С
    .

  2. Как настроить УП для 20.03 «Сторонняя организация»? для учета в течение месяца по плановой цене и распределению затрат в конце месяца пропорционально плановой цене? на счете 20.03 отражаются транспортные расходы по доставке обработанных материалов из переработки.

  3. Приложение

    Правильно ли я понимаю, что на счете 20.03 собираются только транспортные расходы?
    Далее эти расходы должны распределиться на Продукцию, которую вы получили из переработки?
    Доставку осуществляет организация, которая выполняет переработку или другая?

    Если так, считаю, что дополнительно создавать для транспортных расходов счет 20.03 не надо. Услуги по доставке отражаете в документе Поступление из переработки, закладка Услуги.
    После закрытия месяца сформируйте справку-расчет Калькуляция себестоимости, в ней будет отражена себестоимость единицы продукции в том числе расходы на доставку.

  4. На 20.03 учитываются все затраты по переработке:
    Передача материалов (чистых листов жести разных размеров) в переработку Д10.07 К 10.01
    Поступление из переработки (литографированной в разные дизайны листов жести): Д10.01 К 20.03 (по плановой цене)
    Услуги переработчика по литографированию (нанесению покрытия на листы жести) Д 20.03 К 60 (формируется документом)
    Списание материалов (чистых листов жести) израсходованных на литографирование Д 20.03 К 10.07 (кол-во готовых листов + технологические отходы)
    Транспортные расходы: Д 20.03 К 60
    В дальнейшем литографированная жесть используется в основной деятельности для производства жестяной упаковки (баллонов до 1л) Д 20.01 К 10.01

  5. Спасибо за уточнение.
    Тогда устаналиваете настройки в УП по счету 20.03 как в вашем скрине.
    При закрытии месяца, так же можете сформировать справку-расчет Калькуляция себестоимости и справку-расчет Себестоимости выпущенной продукции, проверить расчеты.
    Проводки корректные.

  6. Но у нас Затраты на счете учитываются в разрезе наименований продукции и распределяются пропорционально плановой себестоимости. Услуги литографирования ещё можно в документе Поступление из переработки вручную заполнять по номенклатуре, а материалы (листы чистого металла) уже гораздо сложнее. Транспортные услуги особенно сложно и трудоемко. Как настроить УП, чтобы вносить по Поступлению из переработки только Продукцию по номенклатуре с заполнением учетной цены, а услуги и использованные материалы общей суммой по документу? Например, как в консультации: на статью затрат «услуги литографии» , а материалы можно ли как-то на общие материальные затраты, которые закрытием месяца распределятся на номенклатуру пропорционально плановой себестоимости? В скане 4 наименования. Фактически их 15-20 в каждой поставке. Транспортная организация сторонняя. Распределять вручную по номенклатуре транспорт вообще не реально. Что посоветуете?

  7. Дополнение: При закрытии месяца счет 20.03 почему-то не закрывается и затраты не распределяются пропорционально плановой себестоимости номенклатуры. Как настроить программу? УП?

  8. Елена, по закрытие счета 20, посмотрите, пожалуйста, материал
    Закрытие счета 20 с учетом выручки от оказания производственных услуг

    Если у вас настройки УП для единичной продукции, точно ли наименование продукции не повторяется?

    Затраты вы можете внести одной строкой на все, они будут распределяться по плановой себестоимости выпуска.

    Пришлите, пожалуйста, скрин Карточки счета 20.03 и настройки по всем затратным счетам.

  9. Как надо настроить счета затрат? Поступление из переработки мы заполняем, как в примере (ранее отправлено), т.е. Продукция и услуги по номенклатуре, а материалы в целом по операции. Или их тоже надо распределять по номенклатуре, но это трудоемко. Может какую-то статью общую нужно сделать для списания материалов, израсходованных на продукцию? Из-за материалов ошибка такая при закрытии месяца…

  10. Приложение

    Спасибо за скрин, но к сожалению, неудобно его читать, когда документ не умещается на один лист по одной операции(

    Елена, у вас в настройках УП по счету 20.03 есть такая запись «Затраты, связанные с оказанием услуг, формируют незавершенное производство до тех пор, пока не введены специализированные документы производственного учета».
    Это значит, что для того, чтобы счет 20.03 закрылся в конце месяца отражение выручки должно быть выполнено специализированными документами — документом Оказание производственных услуг.
    если решите не использовать этот документ, нужно внести настройки в УП. Но сначала только в копии базы.
    Вот тут подробнее( ссылку давала выше, дублирую)
    Закрытие счета 20 с учетом выручки от оказания производственных услуг

    Как настроить счета затрат. Здесь как раз в видео УЧЕТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА говорим о том, какой вариант учета НЗП выбрать. Возможно, что вам надо указать — Не ведется. Посмотрите и выберите свой вариант
    Настройка учета затрат в 1С

    По документу из переработки: поступление Продукции вы отражаете как в вашем скрине. Каждый вид продукции отдельной строкой.
    Услуги в закладке Услуги вносите единой суммой , например отдельной строкой общая сумма по одной услуге, второй строка — общая сумма второй услуги.
    Материалы указываете в целом по операции.

    Еще можно так:
    Из документа Поступление из переработки убрать материалы и списать их документ Требование-накладная. Указать НГ, продукцию не указывать.
    Доставку раз осуществляет не тот кто перерабатывает, а другой, то сформировать документ Поступление услуг на всю сумму доставки. Указать НГ, продукцию не указывать.
    Эти расходы распределяться по плановой себестоимости выпуска. в конце месяца.

    Пришлите, пожалуйста, детализацию настроек счета, как в моем скрине.

  11. Добрый день.
    Мы не оказываем услуги!
    Мы занимаемся производством баллонов жестяных. Жесть импортируем. В России передаем сторонней организации на литографию листов жести. (счет 20.03 сторонняя организация). Затем из этих литографированных листов производим свою продукцию.
    Продукция производится также из нелитографированной жести. Весь металл учитывается на счете 10.01. Собственное производство продукции на счете 20.01.
    Учетная политика именно так и настроена, как вы одобрили.

  12. Спасибо за скрин.

    Елена, детализация счета 20.03 у вас заполнена неверно.
    Как правильно создать счет, есть в материале выше — Настройка учета затрат в 1С.
    Вам нужно именно скопировать счет 20.01 и только переименовать его.
    Счет 20 закрывается по НГ в первую очередь и все автоматизировано. Поэтому детализация должна быть, как по счету 20.01!
    Сейчас субсчет создан неверно.
    Поправьте и потом попробуйте перезакрывать период.

    Если вы точно может распределить расходы, то пусть Продукция = НГ, но НГ должна быть.
    Не должно быть аналитики по счету20.03 только Подразделения и Продукция, должно быть так Подразделение (по желанию в настройках параметров учета), Номенклатурные группы (обязательно), Статьи затрат (обязательно) и Продукция (детализация устанавливается в УП).

    Точно ли у вас есть НЗП? Если ее нет( а у вас мне кажется именно так), нужно в настройках указать — Не ведется.

    Счет 20.03 используется для разовой, уникальной продукции, когда наименование продукции, услуг (работ) в один производственный цикл не повторяется, но количество выпущенных единиц может быть более 1 шт.
    У вас именно так или все таки одно наименование продукции, работ выпускается неоднократно в течение месяца (может быть несколько выпусков)?
    Если неоднократно, считаю что нужно использовать счет 20.01.

    Я поняла, что вы не выпускаете продукцию, выше я просто пояснила вам о чем говорят сейчас настройки в базе, значит их нужно изменить(см.выше).

    Все исправления/настройки/»пробы» выполняйте в копии базы.
    Только когда результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  13. Спасибо.
    1 Вопрос: что такое НГ ?
    2 Можно ли, просто на 20.01 отражать по подразделению «сторонняя организация» переработку?
    Основное производство у нас на 20.01 по подразделению «Производство» учитывается.

  14. НГ- это номенклатурные группы?

  15. Для переработки я указала счет 20.01, подразделение -сторонняя организация, НГ- Материалы
    Для нашего основного производства сохраняются настройки: 20.01/производство/продукция

  16. Внесла изменения. Выполнила Закрытие месяца. БУ закрылся, а НУ нет. Посоветуйте, где настроить (самой долго искать) . Скрин 20.01 сторонняя орг.

  17. Нашла: В УП для НУ включить в прямые расходы Д 20.01 К 10.07. Да?

  18. Как добавить эту проводку в УП с 01.08.2022, чтобы не испортить существующие настройки УП и не перепроводить с начала года?

  19. НГ — это номенклатурная группа)
    Не могу сказать насколько правильно будет учитывать по другому подразделению, возможно что и подразделение оставить то же, а номенклатурную группу указать свою.
    Тут вам нужно смоделировать, посмотреть.

  20. А как правильно внести изменения в УП для НУ? (Вопрос выше)

  21. Для того, чтобы расходы закрылись в НУ нужно проверить перечень прямых расходов.

    Перечень прямых расходов нужно создавать на каждый календарный год (Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – ссылка История изменений).
    Вы можете скопировать список статей за предыдущий год, если нет никаких изменений (ссылка Перечень прямых расходов — при появлении сообщения «Список пуст. Скопировать записи прошлого года?» нажмите ДА)
    Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
    Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
    Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

    В настройках НУ, ссылка История изменений можно указать дату только с начала года.
    А в БУ с любого месяца.

  22. Не хотелось бы копировать список статей за предыдущий год. Т.к. в НУ нельзя добавить с 01.08.2022, то лучше уж вручную как-то отражать. Иначе программа будет требовать перепроведение всего с начала года! .. Это исключено. В целом понятно. Посмотрю ещё ссылки по настройке. Большое спасибо за помощь.

  23. Можете попробовать добавить вручную, но это мне кажется сложнее.
    Вопрос пока оставляю в работе. Возникнут вопросы, пишите.

  24. Доброе утро.
    Не получилось корректно закрыть 20.01 Сторонняя организация. Материалы.
    Настройка прямых расходов есть с 2018 года, но в НУ расходы материалов с 10.07 на 20.01 закрываются как косвенные… Что делать?

  25. Елена, в копии базы создайте настройки прямых расходов на 2022 год.
    Далее перейдите в январь, отмените проведение документов, далее проведите документы и выполните закрытие месяца.
    Здесь так как говорили выше, раз нет настроек НУ на год, то программа может отрбатывать закрытие затрат некорректно.
    и сформируйте, пожалуйста, не Анализ счета , а ОСВ по счету 20.01.

  26. Доброе утро.
    НУ закрылся. Спасибо.

  27. Отлично, рада была помочь!

Комментарии закрыты