Добрый день! К нам присоединилась организация, которая была на УСН, мы на ОСНО, перенесли остатки по материалам присоединяемой организации только по БУ и ПР. (Дт 10 Кт 000)
Должны ли мы сделать еще какие-нибудь проводки для отражения разниц?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Не согласна с вами, почему ПР?
Материалы на складе — это наши активы.
По активам и обязательствам не может быть ПР: это всегда ВР.
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С
Проводка при вводе остатков 10 счёта будет по БУ и ВР.
Разницы программа рассчитает автоматически при закрытии месяца.
В учетной политике у нас ведется затратным методом (методом отсрочки).
Разницы будут также признаны регламентной операцией Расчёт налога на прибыль, программа автоматически создаст проводки.