В связи с тем, что организация превысило поставку продукции по одному договору, организации обоюдно решили перезачесть сумму данной поставки в счет другого договора.Как это сделать в программе? Дело в том, что из разных накладных должно изыматься разное количество поставленных деталей, не все (в данном случае). И есть предоплата в размере 80% (по условиям договора) по тому договору, с которого снимаем, и есть 30 % аванс по договору, на который принимаем (причем фактически поступил аванс по нему 23%). Отгрузка была во 2 кв.2020. Письма о зачете в августе. Можно ли документом «Корректировка долга» достичь мне результата и как?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Распишите пример с суммами и датами.
01.08.20 аванс ХХХ руб. по договору №1.
02.08.20 отгрузка ХХХ руб. по договору №2 и т.д.
Аванс по дог №1 (с которого переносим) 01.04.2020 в сумме 5 000 000,00 (условно) (80% от суммы договора — НДС начислили с аванса). Отгрузка по дог. №1 в июне 2020 в сумме 703 162,08 (зачтен аванс 80% — 562 529,66) . Нужно перенести на договор №2 : на момент отгрузки (июнь) аванса не было. На момент корректировки — август- на договоре №2 уже есть аванс (23%, хотя по договору — 30% должно — не до авансирование) Так понятно?
Добрый день, Галина! В принципе, Корректировка долга для переноса аванса подходит (скрин).
Материалы по теме
Документ Корректировка долга .
Приложение
Скрин