Здравствуйте! Являемся цессионарием. По договору цессии принято к учету денежное требование на счет Дт 58. Нужно ли делать проводки со счета 76.09 (должник) на сч. 58 (должник) или долг будет числится на 58 счете пока должник не погасит свой долг перед нами? Получается при приобретении мы сумму задолженности проводим по счетам Дт 58 (должник) 76.09 (цедент), далее перечисляем цедент ден. средства Дт 76.цедент Кт 51, и на 58 счете числится долг должника. Далее когда он гасит свою задолженность поступают средства от него Дт 51 Кт 76.09.должник. Нужно сделать взаимозачет 76.09 (должник) 58 (должник)? Не понимаю как закрыть счет 76.09 когда должник погасит долг.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Алгоритм такой по учету
Учет у цессионария в 1С 8.3
Вот здесь акцент обсуждали по проводкам
Учет у цессионария по договору цессии
И по НДС
Какой код вида операций поставить в счете-фактуре при оплате через договор цессии?
.