Добрый день! Нам налоговая начислила пени по пфр и фомс (30 р и 0,40к) .И прислали нам сообщение о зачете из налога на прибыль рег.бюджет(у нас там переплата) .Как правильно нам это провести в 1с бух?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Пени по страховым взносам
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар частично продан в 1С Добрый день. Нам поступил товар по ГТД в августе 2025г. Возможно какой то товар был уже продан. В сентябре таможня…
- Маркировка обуви Добрый день! Приобрели обувь для перепродажи. Поставщик передал нам документы на бумаге, Эдо нет, информацию по честному знаку нам также…
- Оплатил по бизнес-карте через терминал Добрый день, к нам приехал клиент (Юрик) и оплатил по бизнес-карте через терминал. Нам нужно бить чек? Я правильно понимаю,…
- Корректировка документов от поставщика в связи с переходом на ОСНО из-за утраты права на УСН в 1С Добрый день. Наш Поставщик в сентябре сообщил нам, что утратил право использования УСН и теперь хочет перевыставить нам все акты…
Статьи по этой теме
- Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Видео: Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами…
- Как в декларации по косвенным налогам отражать операции по давальческой переработке? Наша фирма отправила металлоизделия (давальческое сырье) на проведение работ по оцинковке фирме из Беларуси. После проведения работ товар пришел назад…
- С какой даты необходимо выдавать СТД-Р и подавать СЗВ-ТД? В ближайший понедельник (20.01.2020 г.) увольняем сотрудника. Нам уже нужно выдавать СТД-Р и подавать в феврале СЗВ-ТД ? Или пока…
- Секреты по работе с больничными и СЭДО в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
Зачет переплаты в счет пени
.
Добрый день, перешла по ссылки , потом еще раз по другой ссылки. А на мой вопрос ответьте пожалуйста. Там другие налоги, другие бух счета.
А что пени начислять нужно на 99.01.1, сразу не через 91?
Отразите зачет образовавшейся переплаты по налогу в счет уплаты пени (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция):
Дт 69.ХХ (пени) Кт 68.04 (налог).
Проверьте по ОСВ по счету 68 и 69 с максимальной аналитикой, чтобы все «схлопнулось».
Начилить пени по страховым взносам рекомендуем через счет 91
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
.
Посмотрите пожалуйста во вложении файл, верно ли я сделала ? и у меня теперь будет разница бу и ну?
Документ оформлен верно.
Только нужно попраить, вы переносите с налога, как вы написали на пени. А у вас с пени на пени.
Будет разница в БУ и НУ.
Вы имете в виду 68,04,1?- исправила на налог.Спасибо
Да, именно это.
Легкой отчетности!!
Добрый день, сейчас при закрытии квартала сделала экспресс проверку и мне выдает ошибка (файл во вложении), что я не верно сделала ?
Добрый день!
Не всегда ошибки в Экспресс-провеке действительно ошибки. Иногда уведомления, на которые стоит обратить внимание.
В данном случае это не ошибка — проигнорируйте ее.
Подготовка к составлению бухгалтерской отчетности
.
Спасибо