Добрый день! По одному договору мы оплачивали авансы контрагенту, принимая НДС к вычету, по другому договору с этим контрагентом мы получали авансы, отражая НДС к оплате. Одинаковое сальдо по счетам 76.АВ и 76.ВА. Оба договора были расторгнуты путем взаимозачета. Как верно отразить НДС в декларации, какой код указывать? Какие еще нюансы нужно учесть в этой связи? Благодарю.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм взаимозачёта авансов, предложенный в материале:
По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете?
Останутся вопросы, пишите.