В октябре 2021 года нашей организацией была ошибочно принята к учету услуга с НДС. НДС приняли к возмещению в 4 квартале 2021 года. Ошибка обнаружена после сдачи и утверждения баланса за 2021 год, а именно в мае 2022 года. Подскажите можно ли в текущем периоде исправить данную ошибку по НДС в 2022 году дополнительным листом к книге покупок ? Если возможно, то каким документом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочный счет-фактурв в книге покупок
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО,…
- Уточняющая декларация по НДС за 4 кв 2021 до сдачи баланса Добрый день! 27.03.2022 подана уточняющая декларация за 4 кв 2021г, момент обнаружения ошибки 25.03.2022г. Правильно ли внесены изменения? Счет 19.04…
- Ошибка при отражении аванса выданного в Книге продаж (раздел 9) Декларации по НДС Добрый день! Наша организация является микропредприятием на ОСНО. В мае 2021 года мы заключили договор лизинга со сроком окончания в…
- НДС за прошлые периоды. Добрый день. По убедительной просьбе ИФНС руководитель принял решение о сдача уточненной Декларации по НДС с доплатой налога в бюджет…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 28.01-03.02.2022 ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании…
- Исправления в бухотчетности 2022 в 1С С 2022 года исправленная бухотчетность представляется в ИФНС не позднее ( ч. 5 ст. 18 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ…
- Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия С 2022 года услуги общепита освобождаются от обложения НДС. Однако эта льгота распространяется не на всех поставщиков таких услуг. Кто…
- Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не попадает…
Здравствуйте!
Так как был к вычету принят НДС в большем размере, то была занижена база по НДС. Следовательно, необходимо подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2021 г. Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С .