1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.37)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какие правильные проводки должны быть в случае, когда одна фирма платит за другую. Например ООО «Ромашка» платит за ООО «Фиалка» в назначении платежа пишет- Оплата по письму № 1 от 27.12.2019г. за ООО «Фиалка», письмо прилагается. Я в выписке оставляю ООО «ромашка», а потом делаю взаимозачет между ромашкой и фиалкой, или правильно сразу в банковской выписке заменить ромашку на фиалку.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все отражаете корректно. Если ООО Ромашка заплатило за покупателя ООО Фиалка, то в учете так:
Если К 62.02, то выписываем СФ на аванс. Для оформления СФ на аванс пользуемся обработкой Банк и касса — Счета-фактуры на аванс.
Материал по теме
Как отразить аванс при оплате третьим лицом?
Документ Корректировка долга
.