В декабре 2025 г. от клиента был получен аванс 100% по международной перевозке с отметкой «без НДС», поскольку в прошлом году компания не являлась плательщиком налога. С января 26 г. мы являемся плательщиками НДС 5% и имеем право пользоваться ставкой 0%. Груз пока не доставлен клиенту, реализация будет в 1 кв. Нужно ли сдавать декларацию за 4 кв. 25, где указать авансы, полученные по ставке 0%. И как это сделать?
Добрый день!
Сдавать декларацию НДС за 4 квартал 2025 не нужно.
В 2025 не являетесь плательщиком НДС, и все платежи поступают без НДС.
Декларацию НДС будете формировать первый раз за 1 квартал 2026, так как стали плательщиками НДС.
Материал по теме.
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Ставка 0%