Начислен НДС с СМР на объекты непроизводственного назначения (Документ «Начисление НДС по СМР хозспособом»). Как отразить в учете включение данной суммы в стоимость объекта ОС в программе 1С 8 КОРП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как НДС с СМР непроизводственного назначения включить в стоимость объекта ОС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить НДС по СМР, если отразили его ошибочно Здравствуйте! В июне начислили НДС на СМР. Планировали строить ОС, но нашли покупателя. Как исправить ошибку в 3 квартале? В…
- Ошибка при начисление НДС по СМР хозспособом в 1С Добрый день! Организация осуществляла строительство объекта ОС собственными силами, концом 3 квартала начисляем НДС по СМР, объект введен в эксплуатацию.…
- Заполнение реестра для подтверждения НДС 0%, если сумма счета одна, а СМР накладных несколько в 1С Добрый день! Мы работаем на УСН 5%. Транспортно-экспедиционная деятельность. Заполняем реестр для подтверждения НДС 0%. По некоторым сборным перевозкам на…
- Начисление НДС при создании объектов строительства Добрый день, мы создаем стенд для тестирования (монтируем из материалов своими силами. Именно со строительством (созданием здания) эти работы не…
Статьи по этой теме
- Начисление НДС при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Строительно-монтажные работы (СМР), выполненные для собственных нужд, признаются объектом налогообложения НДС. В данной статье мы рассмотрим особенности начисления в НДС…
- Принятие НДС к вычету при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету, ранее начисленного по строительно-монтажным работам (СМР). Вы узнаете: когда можно принять…
- Является ли ремонт помещения, выполненный хозспособом, СМР? Ремонт помещения, выполненный хозспособом, это СМР? Нужно ли начислять НДС как при СМР? Для того чтобы правильно ответить на этот…
- Можно ли вместо счета-фактуры выставить УПД на СМР? Если СМР, то выставляется счет-фактура? Нам подрядчики предоставляют КС-2, КС-3 и УПД. УПД объединяет в себе счет-фактуру и первичный документ…
Добрый день!
Уточните, вы хотите сумму НДС учесть в первоначальной стоимости ОС?
Если так, тогда НДС нельзя включить в стоимость ОС. НДС начисляем сверху, а потом принимаем к вычету.
Принятие НДС к вычету при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С
Дополнительно
Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы) в 1С
НДС с СМР собственными силами начислен документом «Начисление НДС по СМР хозспособом».(Д19.08 К68.02)
При принятии к учету ОС непроизводственного назначения сумма НДС хозспособом, начисленная вышеуказанным документом включена в стоимость объекта ОС (Операция введенная вручную Д08.03 К19.08 по регистру «Бух и налоговый учет, другие регистры не заполнялись), т.е. данную сумму НДС мы не принимаем к вычету.
При заполнении документа «Формирование записей книги покупок» появляется запись : документ «Начисление НДС по СМР хозспособом» ( но данная сумма не принимается к вычету, а включается в стоимость ОС.) Какой регистр необходимо заполнить, чтобы данный документ не попадал в Формирование книги покупок?
Может быть вы имеете ввиду, что НДС попадает в Книгу продаж?
Потому что документ Начисление НДС по СМР хозспособом- Д19.08 К68.02, формирует регистр в Книге продаж.
А Операция Д08.03 К19.08 — не формирует регистра Книга покупок.
И скорей всего надо наоборот тогда нам что то удалить, а не заполнить.
Пришлите, пожалуйста, скрины, где появляется запись.
В документе Формирование записей Книги покупок покажите какие регистры формируются.
Спасибо за скрин.
Давайте попробуем в документе Операции в аналитике по счету 19.08 убрать документ Начисление НДС по СМР.
И потом еще раз заполнить Книгу покупок.
Если не будет положительного результата, попробую смоделировать в базе пример.
В бухгалтерской справке добавили регистр «НДС предъявленный» и заполнили по соответствующим документам, и аналитике кот. были выбраны в регистре «бух. и нал. учет». При заполнении книги покупок записи по НДС с СМР, кот. были отражены в бух. справке, не попадают.
Правильно понимаю, что после добавления регистра НДС предъявленный НДС теперь учтен в стоимости ОС, в Книгу покупок не попадет.
Т.е. вопрос решился?