Добрый день!
Прочитала материал с такой же темой, но если вручную править документ реализации, то в графу 4 счет-фактуры встает либо полная сумма реализации и, соответственно, налог, либо сумма разницы между покупкой и продажей. Поставить так, как рекомендовала сотрудник «БухЭксперт», не получается. Если ставить сумму разницы, то отражается правильно в декларации по НДС, но возникает долг перед покупателем. Если наоборот, то не так встает в декларациях по НДС и прибыли.
Добрый день!
С релиза 3.0.125.19 автоматизировано начисление НДС с межценовой разницы при реализации ОС, приобретенных для перепродажи у физлица.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию:
Начисление НДС с межценовой разницы в 1С
Большое спасибо! Все очень понятно разложили по полочкам!
Рада, что наши материалы помогают вам в работе 🙂 Спасибо за обратную связь!