Добрый день, подскажите, как отразить НДС при приобретении чая, кофе и прочей еды для нужд офиса. Мы же не можем этот ндс предъявить к вычету. Как правильно оформить это в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет входящего НДС при приобретении продуктов питания для офиса в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть…
- Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартале подали уточненную декларацию за 1 квартал в связи с изменением выручки и, соответственно, суммы НДС. Как…
- Исправление реализации при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший…
- УСН, как сделать перенос НДС на ЕНС в 1С ООО на УСН (доходы-расходы) сдает НДС, так заключены договора с НДС, за 4 квартал сдаем НДС. Как сделать начисление НДС…
Статьи по этой теме
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С. Оптимизация работы: ускоряем процесс подготовки отчетности Итоги эфира Разбивка записи по темам Обновление книги покупок и продаж, изменения СФ с 2026 Практикум по заполнению декларации по…
- Надо ли на УСН облагать НДС реализацию программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ? Применяем УСН с НДС. Надо ли облагать НДС реализацию ПО, которое входит в Единый реестр российских программ ЭВМ и баз…
Здравствуйте!
Вы все абсолютно верно понимаете. НДС по не принимаемым в налоговом учете расходам не включается в стоимость этих расходов. Списывается отдельно в не учитываемые в НУ расходы (п. 1 ст. 170 НК РФ).
В программе 1С оформите Документ Списание НДС.
Счет списания 91.02, статья в Прочие доходы и расходы — без флага Принимается к налоговому учету.
Дополнительно
Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?
Как учесть затраты на приобретение чая, кофе для сотрудников в 1С?
.