1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306)
С 01.01.2022 перешли на учет НДС по способам учета, все перепровили, сформировали внутренние документы для учета НДС . но появилось много нюансов.
Когда делаем корректировку поступления исправление по согласованию сторон в сторону уменьшения стоимости товара и меняем документ в текущем месяце то происходит изменение в регистре НДС предъявленный а не в регистре НДС продажи соответственно не верно формируется книга покупок и продаж.
Ранее все корректировки поступления при уменьшении отражались в книге продаж то теперь происходит уменьшение в книге покупок. И нет отражения в графе номер корректировке в книге покупок .
В книге покупок отражается первичная счет фактура первичная сумма и измененный(корректируемый ) НДС.
Что на мой взгляд не верно, раньше было по другому.
Почему то нет отражения корректировочного счета фактуры (номер, дата и сумма).
Что я сделала не верно и как правильно все должно отражаться.
В файле я привела пример корректировки поступления после перехода и до перехода
Подскажите как верно все должно быть отражено в программе и для сдачи НДС, так как корректировок очень много
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Это особенность раздельного учета.
Посмотрите материалы
Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?
В корректировке поступления нет флажка Восстановить НДС в книге продаж, если ведется раздельный учет НДС в 1С .
Добрый день изучила статьи но все же Смущает, что в книге покупок в таком случае нет ссылки на номер корректировочного счета-фактуры + то, что общая сумма стоит без учета корректировки
Корректировочный СФ не нужно указывать, т.к. регистрируется скорректированный первичный. По поводу суммы, полагаю, что т.к. стыковка с поставщиком идет по сумме Итого, то она должна совпасть — как было в первоначальном СФ.
Да еще посмотрели в иных источниках и принимаем Ваш ответ, Благодарю
Рада, если смогла помочь!