Добрый день
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
Подскажите пожалуйста в 3 кв 2019 покупатель перечислил аванс по договору №1 -195 000
в 4 кв была оплата по договору №2 -200 000
реализация в 4 кв прошла по договору № 1-200 000
по договору № 2 -195 000…т.е по факту покупатель нам не должен.
но в оборотке висит 5 000 по Д и 5 000 по К
Как это грамотно сделать по НДС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо оформить документ Корректировка долга и зачесть разницу по договорам.
После этого заполнить документ Формирование записей книги покупок.
С покупателем надо письменно оформить такой взаимозачет между договором №1 и договором №2.
Подробнее про
Документ Корректировка долга
.
скажите а как сделать при поступлении денег на р.с если покупатель платит одной суммой по нескольким договорам.
Здравствуйте!
Для этого есть замечательная функция в Поступлении на р/с — Разбить платеж.
Если такую ссылку не видите, то проверьте, пожалуйста, настройки. Подробнее в материале
Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка?
.