Добрый день. Контрагент выставил счет-фактуру с ндс на вознаграждение по договору займа и перечислил ндс в бюжет ( хотя согласно подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, операции по предоставлению займов в денежной форме, включая проценты по ним, освобождены от обложения НДС) . Может ли наша организация принять по такой счет-фактуре ндс к возмещению ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли принять ндс к возмещению, если контрагент выставил счет-фактуру с ндс на вознаграждение по договору займа в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет затрат при восстановлении НДС по материалам использованным в необлагаемой деятельности в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.90.53). В регламентной операции НДС «Восстановлении НДС» можно выбрать счет списания НДС, а при списании…
- Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…
- НДС. 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж показываю: Авансовую счет фактуру (НДС 3000), счет фактуру на отгрузку ( 2000 ) , а книге покупок Авансовую счет фактуру не 3 000, а 2000. Как в декларации по НДС отразится разница 1000. Как правильно заполнить декларацию по НДС в этом случае? 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж…
- УСН, клиент в платежке в назначении платежа указал неверную ставку НДС в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.168.19 Организация на УСН с НДС 7% Если клиент в назначении платежа указал неверную ставку НДС? Например: клиент…
Статьи по этой теме
- Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
- Какой доход при продажах на ВБ облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от ВБ, облагаемый НДС на УСН Фиксация ставки налога НДС 5%, 7% и 20% и способы самопроверки Используемую селлером…
- Товары и услуги за счет субсидии — как быть с входным НДС? Источник: Письмо Минфина от 18.04.2022 N 03-07-11/33889 Информация для: получателей бюджетных средств Компания, приобретающая товары (работы, услуги) за счет бюджетных…
Добрый день!
Выдача займов не признается объектом обложения НДС (пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ, письма ФНС от 29.04.2013 N ЕД-4-3/7896, Минфина от 29.11.2010 N 03-07-11/460).
Начисление процентов по договору займа относится к операциям, не облагаемым (освобождаемым) от НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ), на что вы верно указали.
Поскольку операция не облагается НДС, то:
— выставление счета-фактуры в данном случае некорректно, так как у контрагента отсутствует объект налогообложения;
— вычет НДС возможен только по счетам-фактурам, составленным на операции, облагаемые НДС (ст. 171 и 172 НК РФ).
Материал по теме, может пригодится:
Процентный заем, выданный организации на ОСНО в 1С
Нашла судебное решение , что можно ндс принять. Но это 2017г .
В этом судебном решении ссылаются на пп. 15 п. 2 ст.149 НК РФ, а это работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия.
Они не относятся к займам в денежной форме.
В законодательстве дана четкая формулировка:
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) операции — операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, операции финансирования участия в кредите (займе) в денежной форме, включая проценты по ним (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ (ред. от 15.12.2025, с изм. от 15.01.2026)).
Спасибо.