Добрый день. Контрагент выставил счет-фактуру с ндс на вознаграждение по договору займа и перечислил ндс в бюжет ( хотя согласно подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, операции по предоставлению займов в денежной форме, включая проценты по ним, освобождены от обложения НДС) . Может ли наша организация принять по такой счет-фактуре ндс к возмещению ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли принять ндс к возмещению, если контрагент выставил счет-фактуру с ндс на вознаграждение по договору займа в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата счета-фактуры по начисленному НДС по неподтвержденному экспорту Добрый день! У нас не подтвердился экспорт в течение 180 дней. Экспортная реализация была в 1 кв. На 181-й день…
- УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно…
- Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН - как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги "Последняя миля" – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания…
- Можно ли принимать к вычету НДС по счет-фактуре с расхождением из-за округления копеек Добрый день! Между нашей компанией и Банком заключен договор на оказание услуг эквайринга. Реализация и оплата услуг Банка происходит в…
Статьи по этой теме
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре? Чтобы отразить вычет по счету-фактуре частично: в документе Счет-фактура полученный на поступление снимите…
Добрый день!
Выдача займов не признается объектом обложения НДС (пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ, письма ФНС от 29.04.2013 N ЕД-4-3/7896, Минфина от 29.11.2010 N 03-07-11/460).
Начисление процентов по договору займа относится к операциям, не облагаемым (освобождаемым) от НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ), на что вы верно указали.
Поскольку операция не облагается НДС, то:
— выставление счета-фактуры в данном случае некорректно, так как у контрагента отсутствует объект налогообложения;
— вычет НДС возможен только по счетам-фактурам, составленным на операции, облагаемые НДС (ст. 171 и 172 НК РФ).
Материал по теме, может пригодится:
Процентный заем, выданный организации на ОСНО в 1С
Нашла судебное решение , что можно ндс принять. Но это 2017г .
В этом судебном решении ссылаются на пп. 15 п. 2 ст.149 НК РФ, а это работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия.
Они не относятся к займам в денежной форме.
В законодательстве дана четкая формулировка:
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) операции — операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, операции финансирования участия в кредите (займе) в денежной форме, включая проценты по ним (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ (ред. от 15.12.2025, с изм. от 15.01.2026)).
Спасибо.