Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС авансы полученные от покупателей, которые зачтены в одном квартале? Выписывались счета — фактуры только на реализацию, при формировании регламентных операций выставились счета-фактуры на аванс (стоит «галочка» всегда выставлять счета-фактуры с авансов). Экспресс проверка показывает ошибку — нарушение нумерации. Попытались сделать отдельную нумерацию для авансовых счетов-фактур, в книге продаж и покупок номеров с префиксом «а» не появилось — остались те же по порядку после сч-ф на реализацию, но ошибка пропала. Что безопаснее — нарушить нумерацию и зеркально отразить ндс с авансов в книгах продаж и покупок или не выставлять счета — фактуры на авансы, зачтенные в одном квартале?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Галина.
Мы консультируем по работе с программой 1С:Бухгалтерия. Посмотрите наш материал по выставлению авансовых счет-фактур: Порядок заполнения авансовых СФ
Нарушение нумерации счет-фактур, не являться основанием для отказа покупателю в вычете НДС, для вас как продавца тоже нет будет последствий, так как НК РФ не предусматривает штрафных санкций за нарушение нумерации счетов-фактур.