Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста, в анализе сч. 68.02 за 3 кв. 2024 начислен налог в сумме 2 976 719,00, а в декларации по НДС к уплате за 3 кв. 24 г. 3 551 686,00, какие проводки нужно проверить.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как найти расхождение начисленного налога в декларации НДС с начислением налогов на ЕНС в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка по налогу на имущество, если не поставлен на учет объект ОС. Заполнение декларации и уточненное уведомление в 1С Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос. Организация платит налог на имущество по объектам по среднегодовой стоимости. В октябре…
- Доначисление налога УСН за 2022 операцией в 2024 году в 1С При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной…
- Корректировка ЕНС документом Сведения об уплате налогов с отрицательной суммой по корректирующей декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно в 1С по следующей ситуации: 23.01.2024 сдана декларация по НДС за 4 кв. 2023…
- Почему вычитается из сроки 131 прил. 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль сумма начисленной амортизации документов операция, введенная в ручную в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку. По основному средству при начислении амортизации не начислялся налоговый учет. В 2024 году…
Статьи по этой теме
- Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- В каких регионах применяется туристический налог с 2025 года? В каких регионах в 2025 году введен туристический налог? Туристический налог – это местный платеж. С 01.01.2025 взимается в муниципальных…
- Как распределяется ЕНП у ИП в 3-4 квартале, если часть суммы была зарезервирована на оплату имущественных налогов по Уведомлению от ИФНС? ИП на упрощенке. На ЕНС заранее перечислили сумму под аванс УСН за 3 квартал 2024. Сейчас в сентябре налоговая прислала…
- Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день!
Сальдо Анализ счета по 68.02 на 01.10.2024 совпадает с декларацией по НДС за 3 кв по сумме?
Проводили ручные корректировки? Возможно сдавали уточненки по НДС за другие кварталы?
нет не совпадает по НД за 3 кв к уплате 3551686,0, а по анализу конечное сальдо на 30.09.24г. 2603932,77
по каждому предыдущему кварталу почти сдавала корректировки по НДС
Перепроверьте, пожалуйста, заполнение Декларации НДС согласно нашей инструкции.
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
что значит Кт 68.02 «очищенный»
В нашем примере это итоговые суммы по счету, сформированные после сверки всех операций: исчислено/к вычету/к уплате или возмещению.
Добрый день! Для заполнения таблицы «Анализ НДС» есть какой-то алгоритм?
Была сдана корректировка по НДС за 2023 год, к уплате 417 000 т. р., нужно ли делать операцию «Корректировка ЕНС» в 1С, в оборотах 68.02. начисление прошло, если провожу корректировку ЕНС в 1С, то остаток по 68.90 идет неверный.
Таблица «Анализ НДС» разработана для примера, можете самостоятельно разработать свой алгоритм.
Если были корректировки Декларации НДС, то корректировки на ЕНС нужно проводить.
Алгоритм описан в примере.
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо большое про информацию ЕНС для НДС. Можно еще по Налогу на прибыль как отразить в ЕНС в 1С если была сдана уточненка по налогу на прибыль за 2023 год в 3 квартале 2024 года
Материал по корректировке ЕНС при уточненной декларации по налогу на прибыль за прошлый период.
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Провела в 1С корректировки ЕНС начисление налога НДС согласно всех сданных уточненных деклараций по НДС, но все таки мне кажется , что происходит удвоение начисленного налога по НДС, т.к. в карточке сч.68.90 уже отражается сумма начисленного налога согласно сданной уточненной декларации, и еще плюсом сидит сумма отраженная по операции Корректировка ЕНС. Получается в регламентных операциях уже отразилась сумма согласно последней сданной уточненной декларации .
Начисление на ЕНС по НДС в Регламентной операции проходит по факту сдачи первоначальной декларации за 4 кв. 2023г. — три суммы по сроку оплаты — январь, февраль, март.
Далее провели Корректировки и увеличили суммы к оплате ранее не отраженные в первоначальной Декларации НДС.
В приложенном примере не вижу задвоения.
«В регламентных операциях уже отразилась сумма согласно последней сданной уточненной декларации» — суммы корректировок уже отражали в другом периоде?
В регламентных операциях уже отразилась сумма согласно последней сданной уточненной декларации. Суммы корректировок не отражала в другом периоде, сальдо на 68.90 отражает задолженность по этим корректировкам хотя эти суммы же уплачены прежде , чем отправлены уточненные декларации. может быть это связанно с обновлением 1С уточненки сдавались уже в 2024г. Помогите разобраться.
Суммы налога, которые мы отражаем в доп. листах книги покупок и продаж, не учитываются рег. операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет».
Перенос налога на ЕНС только начисленного к уплате за текущий квартал.
Если говорить проще, то в рег. операции отражена сумма НДС по первичной декларации НДС, например, за 3 кв.
Если корректируем прошлый период НДС (уменьшение или увеличение), то дополнительно на дату, когда налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформляем документ «Корректировка ЕНС» в разделе «Операции» — «Корректировки ЕНС».
Уточненные декларации по НДС были сданы из-за корректировок продаж прошлого периода, может быть, сами корректировочные документы у меня сформированы неверно, дайте, пожалуйста, алгоритм действий, если нужно сделать корректировку по НДС за 4 кв. 23 г. (продажа ОС на увеличение), а доплата прошла в 3 кв. 24 г.
Если еще корректировка реализации прошлого периода, т. е. 2023 г., делается в 3 кв. 2024 г. на уменьшение реализации. Мне кажется, там нужно делать ручные проводки, т. к. в доп. листах не вижу этих реализаций. Дайте, пожалуйста, алгоритм действий, я проверю еще так.
Каждый отдельный случай корректировки нужно анализировать отдельно.
Все зависит исправляем ошибки или Корректировка по согласованию сторон, алгоритм будет отличаться.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Обсуждение вопроса по корректировке продажи ОС, возможно, это ваш случай.
В вопросе есть алгоритм отражения корректировки.
Корректировка реализации ОС на основании документа Передача ОС в 1С