Корректировка сч-ф

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.94/10)

Добрый день! Во 2-ом квартале при внесении сч-ф в программу бухгалтер ошибся и не выделил сумму НДС. Соответственно в книгу покупок сумма не включалась. Ошибку обнаружили после сдачи декларации. В третьем квартале сделана корректировка поступления «Исправление собственной ошибки».
Вопрос — в книге покупок сумма встала двумя строчками. Является ли это ошибкой? Скрины прикладываю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    При проведении Корректировки поступления с видом операции «Исправление собственной ошибки» в книге покупок формируются две записи:
    — аннулирование записи по полученному счету-фактуре, содержащему ошибки в реквизитах.
    — регистрационная запись по тому же самому счёту-фактуре с исправленными реквизитами.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

  2. Дело в том, что я не вижу, чтобы что-то сторнировалось. Наверно минуса нет потому, что изначально этого документа не было в книге покупок? При этом сумма по первой операции будто бы задвоилась.

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Повторила вашу ситуация в программе (см. вложение).
    Понимаю так, что изначально сумма у вас Без НДС, в книге покупок она не отражалась.
    По задвоенной сумме проверьте, пожалуйста документы и счета-фактуры, возможно ошибочно отразили документ повторно.
    Не совсем понимаю по ставке НДС — корректируете НДС 5%, в документе формирование записей книги покупок НДС 20%?

  4. Ставку на 5% исправила, действительно ошиблась. Сделала все тоже самое что и у вас, сумма также двоит. Пошла другим путем. Из поступления удалила сч-ф. Затем сделала корректировку поступления. Сч-ф зарегистрировала уже через корректировку поступления. В книгу покупок теперь все попало красиво, но вот не уверена, что это правильно. Прокомментируйте пожалуйста.

  5. Вы правы, что сомневаетесь.
    Тут не учла один момент: у вас поступление Без НДС, значит счет-фактуры нет, а Корректировка ссылается на исправление ошибок в реквизитах счет-фактур.

    Варианты решения можете посмотреть в обсуждении похожего вопроса:
    Корректировка счета-фактуры с НДС, если в первичном документе указали Без НДС в 1С

    Останутся вопросы напишите, пожалуйста.

  6. Cделала сторно и провела новой операцией. Это оказалось лучшим решением. Спасибо!

Комментарии закрыты.