Корректировка реализации прошлого года

Вопрос задал: Ирина Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.44/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста найти ошибку.
БНам покупатель вернул в 20 году бракованную продукцию, отгруженную в 19 году. Оформили Корректировку реализации. В проводках, кроме 91.02-62.01 и 19.09-91.01, есть проводка 43-91.01. В таких же документах Корректировка в 19 году, когда возвращали продукцию 18 года, по проводке 43-91.01 стояло только количество без сумм в БУ и НУ, а в документе Корректировка от 20 года по проводке 43-91.01 стоит не только количество, но и сумма, одинаковая в БУ и НУ.
В результате, эта сумма попадает в Декларацию по НП в с.014, прочая реализация, но в Декларацию по НДС, в выручку от реализации, она конечно не попадает. Из-за этого рвет выручку между этими декларациями.
В книге покупок эта корректировка попадает, на основании Формирования записи книги покупок, с кодом 18, но, естественно на сумму возврата, что гораздо больше суммы по проводке 43-91.01 в Корректировке.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему в 20г по проводке 43-91.01 в документе Корректировка реализации стоит сумма.
Скрины отправляю во вложении.
Спасибо.
С уважением, Ирина.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если это брак, то почему не используете документ Возврат товаров от покупателя?

    Алгоритмы у нас несколько раз менялись в т.ч. по Корректировке реализации. Т.е. прошлое с текущим сравнивать не надо. Надо смотреть, что сейчас происходит.

  2. Мария, добрый день! Брак неофициальный, в рамках договора операция прошла как Корректировка количества отгруженной продукции. Вопрос так и остался открытым, почему 1С ставит сумму в проводку 43-91.01? Это же ошибка, или сейчас нельзя операцию по корректировке количества отгруженной продукции отражать документом Корректировка реализации, надо использовать другой документ?
    Спасибо.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      При корректировке у нас прибыль и НДС не сойдутся по объективным причинам. Совершенно разный подход при такой корректировке.
      Чтобы более конкретно ответить приложите, пожалуйста, скрины документа Корректировка реализации все вкладки.

Комментарии закрыты