Добрый день! При закрытии 3 квартала обнаружили, что задвоили реализацию, сделали сторно днем обнаружения, т. е. 30 сентября, так как период не закрыт, во вкладке НДС продажи поставили — запись дополнительного листа поставили — да.
Формируем уточненную декларацию по НДС за 2 квартал, дополнительные листы не заполняются… Что мы делаем не так..?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проверьте дату Корректируемый период, должна стоять любая дата 2кв.
Или попробуйте не СТОРНО , а Корректировку реализации Вид операции Исправление в первичных документах. На вкладке Товары (Услуги) в графе после изменения удалите сумму.
да, все получилось, но при корректировки реализации в проводках видим счет 19.09, а в оборотно- сальдовой ведомости он отсутствует. Это разве правильно ?
Способ отражения корректировки реализации зависит от причины корректировки — 1-ошибка, 2-соглашение сторон.
1. Если исправляете ошибку и Виды операций указываете Исправление в первичных документах: выписывается исправительный счет-фактура.
Формируется проводка
Д90.03 К68.02 СТОРНО
Исправление отражается в кн.продаж (п.11 Правил — Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
При выставлении исправительного счета-фактуры корректируют книгу продаж за квартал, в котором отражен счет-фактура с ошибками. Ошибочный счет-фактуру аннулируют — регистрируют повторно с отрицательными показателями в графах 13а — 19, а исправительный счет-фактуру регистрируют в обычном порядке. Если книгу продаж надо исправить после закрытия, заполняют дополнительный лист.
Корректировочные счета-фактуры и как с ними работать
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
2. При корректировке реализации по согласованию сторон Вид операции указывается соответствующий: выписывается корректировочный счет-фактура.
Формируется проводка
Д90.03 К19.09 СТОРНО Чтобы увидеть эту операцию по сч.19.09 сформируйте ОСВ по дням.
Корректировка отражается в кн.покупок.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
90.03 К19.09 СТОРНО Чтобы увидеть эту операцию по сч.19.09 сформируйте ОСВ по дням…. по дням не формирует
Вы прислали скрин ОСВ общей.
Сформируйте ОСВ по счету 19.09 — кнопка Показать настройка — Периодичность: По дням
по какому счету не поняла? а в общей осв он не будет отражаться?
В общей ОСВ субсчет 19.09 не увидите.
Можно или по Анализ сч.90.03 или ОСВ по сч.19.09 по дням (см.вложение)