Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подать уточненку по НДС? запуталась какие разделы надо предоставить… Неверно отражена сумма экспорта в разделе 4 (случайно включила реализации, по которым 0 ставку подтвердили в следующем периоде). Т.е. сумма налога не изменится к уплате, но наверное надо скорректировать. Получается надо подать только раздел 4? или полный состав декларации?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
В уточненной декларации разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Разделы 8 — 9, если изменения не вносились, то ранее предоставленные сведения — актуальны.
Материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С