Компенсация брака по товару от поставщика в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Доброе утро! В ноябре 2020г мы получили автошины от поставщика, в декабре часть шин продали покупателю. В январе покупатель нам вернул 2 шины, т.к. обнаружен брак. Возврат от покупателя мы отразили корректировочным УПД. Поставщик отказывается нам оформлять корректировочные документы, перечисляет нам компенсацию бракованных автошин. Бракованные шины мы не возвращаем поставщику а утилизируем. Как данные операции отразить в бухгалтерском и налоговом учете? Наша организация на ОСНО, используем программу 1С Бухгалтерия 8.3

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Татьяна.
    1. Претензию к поставщику отразите документом Операция, введенная вручную: Дт 76.02 Кт 91.01
    2. Претензия оплачена Поступление на расчетный счет: Дт.51 Кт 76.02
    3. Так как материал не будет возвращаться поставщику оформите документ Списание товара
    Дт 94 Кт 41
    Списываете стоимость утраченного товара в прочие расходы:
    Дт 91.02 Кт 94

    2
  2. Добрый день! У нас это не материал, а товар. Каким документом в этом случае сделать списание?

  3. Я сделала списание товара документом «Списание товаров» проводка Дт 94 Кт 41. Правильно?
    Каким документом делается проводка ДТ 91.02 Кт 94 ?

  4. Да, все верно документ Списание товаров. Списываете стоимость утраченного товара в прочие расходы: ДТ 91.02 Кт 94 документ Операция, введенная вручную.

  5. Доброе утро! Документ «Списание товара» можно делать не зависимо от проведения инвентаризации?

  6. Здравствуйте, Татьяна.
    Документ «Списания товара» предназначен для списания товаров. Да, он чаще используется при инвентаризации товаров. У вас есть претензия и возврат товара от покупателя. Так как возврат поставщику не будите делать, то бракованный товар необходимо списать.

    Материал по теме: Инвентаризация ТМЦ: 1С
    Документ Инвентаризация товаров .

  7. Рада была помочь.

  8. Добрый день! А по НДС в этом случае никаких проводок не должно быть? Ведь при поступлении товара НДС мы взяли к зачету.

  9. Еще вопрос по закрытию счета 94. Закрываю счет 94 документом «Операции введенные вручную», почему при закрытии отчетного периода появляется регламентная операция, которая увеличивает сумму на счете 94? Как это избежать?

  10. Здравствуйте, Татьяна.
    Приведите скрины, что и как делали. Документы с проводками. Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.

  11. Здравствуйте.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.