Уже второй квартал подряд покупаем с ндс гораздо больше , чем продаем. Подскажите пожалуйста, как оставить ндс на 19 счете, чтобы не лег в дебет 68?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Ирина! Можно, но не по всем операциям
Перенос вычета по НДС на 3 года .
Если у вас не включен раздельный учет НДС, то алгоритм такой.
1. В документе Счет-фактура полученный, по которому вычет не принимаете, необходимо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
2. По итогам месяца создать документ Формирование записей книги покупок (ФЗКП) через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС.
В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС». Категорически нельзя ничего вносить в другие графы в ручном режиме в частности в графу Сумма.
В следующем квартале опять создать документ ФЗКП и заполнить его аналогичным образом.
Если включен раздельный учет НДС, то флага в СФ входящем нет и действуете по алгоритму с п. 2.