Добрый день. От поставщика получили УПД, датированный 27.12.2022г. В нем обнаружены ошибки в наименовании и адресе нашей организации. На следующий день (28.12.2022) от поставщика получили исправленный УПД. Кроме наименования и адреса ничего не изменялось. Все прошло в рамках 4 квартала. Как правильно отразить в книге покупок и Декларации по НДС данный УПД?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправленный УПД от поставщика в течении одного периода в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный УПД на уменьшение от Поставщика Добрый день! 8.3 (8.3.20.1996) 3.0.117.20 Получили УПД от Поставщика от 12.04.2022. 18.05.2022 - получен корректировочный УПД на уменьшение. Все УПД…
- УПД полученный по ЭДО без заполнения строки 4 Добрый день. Получили УПД на товары от поставщика по ЭДО. В строке 4 стоит прочерк. Возможно ли по такому УПД…
- Можем ли мы принять в ЭДО от поставщика УПД (статус 2) в XML-формате в 1С Добрый день! Получили от поставщика документ в ЭДО — УПД со статусом 2, поставщик работает без НДС, в связи с…
- Принятие к зачету НДС Добрый день. В декабре 2021г нами были оплачены товары. От поставщиков получены УПД на данные товары (последние числа декабря), но…
Статьи по этой теме
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- УПД за поставщика в 1С За поставщика можно распечатать: ТОРГ-12, ТОРГ-12 с услугами, Акт об оказании услуг, Счет-фактура, УПД. Можно ли в УПД за поставщика…
- Можно ли распечатать коды маркировки поставщика из 1С? Поставщик отгрузил маркированный товар через УПД. Мы приняли УПД и подтвердили приемку. В последствии код маркировки был нами утерян. Возможно…
Здравствуйте!
Если поставщик не хочет просто заменить УПД, то тогда на основании первоначального Поступления введите документ Корректировка поступления.
Вид операции = Исправление в первичных документах
Заполните поля: Исправление №, Дата исправления, Получен.
Заполните документ Формирование записей книги покупок.
В Книге покупок и Декларации по НДС отразится исправленный УПД.
Светлана, добрый день.
В книге должен отразиться сначала первоначальный документ, потом он же с минусом, и затем уже исправленный?
Да, все верно. Т.к. период один, то доп.листов не будет.
Добрый день. Спасибо огромное за помощь.
Рада, если смогла помочь!