Здравствуйте, подскажите алгоритм исправлений ошибок, если неверно были сделаны проводки по учету материалов (нужно было поставить на 10.01, а ошибочно поставили на 10.21). Использовать корректировку поступления не получается, ведь изменить нужно счет. А если идем через сторно и завести новый документ, то как исправить красноту на 19 счете, которая возникает после сторно, и сделать так, чтобы не взялась на вычет новое поступление взамен на сторнированное.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сторнируйте документ поступления, удалите запись с 19 счетом, добавьте черным строку с верным субсчетом.
Перейдите на вкладку «НДС предъявленный», удалите запись там.
19 счет затронут не будет, материалы учтутся по нужному субсчету (смотрите вложение).