ИП на УСН продажа через Маркетплейсы

Вопрос задал Ирина А.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.77/10)

Добрый день. есть два файла для загрузки в 1С
в одном Россия, РБ и Казахстан, другой файл — Армения Киргизия и тд.
как их загрузить в 1С. так как когда один загружен и при загрузке другое идет замещение первого

Метки вопроса: —

Все комментарии (27)

  1. Воспроизвела у себя в базе. Отчеты не заместились. Распаковала — переименовала файл — загрузила. Так делали?

  2. по ozon другая ситуация. в системе не было рассмотрено реализации через Ozon? есть отчеты раз в месяц и есть оплаты по трем договорам. по договору по которому отчет сумма на р/сч меньше.

  3. По Озон попрбуйте так: 1-проведите все услуги (агент.вознагражд., перевыставл.расход и т.п.) (сч.60.01) , 2 — отчет о реализации (сч.62.01). Если посмотреть Дт/Кт по Отчету, то там должен автоматически провестись зачет (Д 62.01 К 60.01) — факт погашения задолженности.

  4. по озон они заключают договор как с ВБ и есть договор по ПВЗ. по договору что продажа они оплачивают почему то меньше (пытаюсь найти договор)

  5. Добрый день, Ирина!
    Для подготовки материала в рубрикатор по данной тематике, приложите, пожалуйста, если есть возможность, в формате excel, по ОЗОН:
    — Отчет по предоплатам от юридических лиц за товары
    — Отчет по предоплатам за товары (от физлиц) — если есть возможность.

  6. Добрый день. Поняла предоставлю. сейчас у меня почему ВБ слетел. Почему в книгу покупок и соответственно в декларацию попадают оплаты а не отчеты ВБ. или мне надо задавать отдельно вопрос?

  7. Уточните вопрос «Почему в книгу покупок и соответственно в декларацию попадают оплаты а не отчеты ВБ» — вы про КУДиР или книгу покупок по НДС? Вы прислали КУДиР

  8. Приложение № 1

    Сейчас наблюдается ошибка «При частичной реализации отгруженных товаров, в КУДиРе ошибочно отражается доход с аванса».
    Уточните в каком релизе работаете? Во фреше?

  9. и еще вопрос по счетам. какие счета должны быть с ВБ, озоном. 60.01 60.02 76,09 76,09 или 60.01. 60.02 76,05 и 62,02 в карточке контрагентом. тк смотрю одно разъяснения одни счета др другие счета

  10. По-моему мнению, можете использовать любой удобный для вас вариант учете.
    Общий смысл — разделить по видам расходов/платежей: 1-за товар/услугу, 2-вознаграждение, 3-возмещение дополнительных расходов.

  11. По задвоению доходов,
    1. проверьте ОСВ по сч.62, 76 (какие ведете) с полной аналитикой, не распознает ли 1С оплату как аванс.

    2. Напишите в техподдержку 1С
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Сообщите об их ответе.

  12. Добрый день. запрос не отправляла. исправляю черз Дт Кт. но еще не попадают в КУиД поступления именно доходы общие

Добавить комментарий