Добрый день. есть два файла для загрузки в 1С
в одном Россия, РБ и Казахстан, другой файл — Армения Киргизия и тд.
как их загрузить в 1С. так как когда один загружен и при загрузке другое идет замещение первого
Все комментарии (27)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
и второй файл отправляю
и есть еще корректировка продажи которую как можно загрузить и при этом чтобы не вытесняла основной отчет
основной отчет
Воспроизвела у себя в базе. Отчеты не заместились. Распаковала — переименовала файл — загрузила. Так делали?
нет не меняла название те. он 0 я меняю на 01 образно?
Да. Т.е. было 0, а стало, например, 01,02,03
спасибо все получилось по ВБ. по Озону и Яндекс такой же принцип?
Думаю также.
по ozon другая ситуация. в системе не было рассмотрено реализации через Ozon? есть отчеты раз в месяц и есть оплаты по трем договорам. по договору по которому отчет сумма на р/сч меньше.
По Озон попрбуйте так: 1-проведите все услуги (агент.вознагражд., перевыставл.расход и т.п.) (сч.60.01) , 2 — отчет о реализации (сч.62.01). Если посмотреть Дт/Кт по Отчету, то там должен автоматически провестись зачет (Д 62.01 К 60.01) — факт погашения задолженности.
по озон они заключают договор как с ВБ и есть договор по ПВЗ. по договору что продажа они оплачивают почему то меньше (пытаюсь найти договор)
Не поняла вопрос по Озон. Уточните, пожалуйста.
Давайте также попробуем на примере как с ВБ.
Добрый день, Ирина!
Для подготовки материала в рубрикатор по данной тематике, приложите, пожалуйста, если есть возможность, в формате excel, по ОЗОН:
— Отчет по предоплатам от юридических лиц за товары
— Отчет по предоплатам за товары (от физлиц) — если есть возможность.
Добрый день. Поняла предоставлю. сейчас у меня почему ВБ слетел. Почему в книгу покупок и соответственно в декларацию попадают оплаты а не отчеты ВБ. или мне надо задавать отдельно вопрос?
по ВБ отчеты внесены но в книгу попадает и оплата и отчет. те идет задвоение
по СБ тоже получается не та сумма попадает в КУИД
Посмотрите ОСВ по сч.57.03 «схлопывается»?
Уточните вопрос «Почему в книгу покупок и соответственно в декларацию попадают оплаты а не отчеты ВБ» — вы про КУДиР или книгу покупок по НДС? Вы прислали КУДиР
КУДиР
Сейчас наблюдается ошибка «При частичной реализации отгруженных товаров, в КУДиРе ошибочно отражается доход с аванса».
Уточните в каком релизе работаете? Во фреше?
у нас базовая версия
и еще вопрос по счетам. какие счета должны быть с ВБ, озоном. 60.01 60.02 76,09 76,09 или 60.01. 60.02 76,05 и 62,02 в карточке контрагентом. тк смотрю одно разъяснения одни счета др другие счета
По-моему мнению, можете использовать любой удобный для вас вариант учете.
Общий смысл — разделить по видам расходов/платежей: 1-за товар/услугу, 2-вознаграждение, 3-возмещение дополнительных расходов.
По задвоению доходов,
1. проверьте ОСВ по сч.62, 76 (какие ведете) с полной аналитикой, не распознает ли 1С оплату как аванс.
2. Напишите в техподдержку 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Сообщите об их ответе.
Добрый день. запрос не отправляла. исправляю черз Дт Кт. но еще не попадают в КУиД поступления именно доходы общие
Не поняла вопрос. Что значит «доходы общие»? Пришлите скрины по ошибке
Обновите 1С. Сейчас актуальный релиз 174