Добрый день! Наша организация заключила договор на поставку сырья из Казахстана. Как учесть данную поставку в 1С. Как выписывать счёт-фактуру в этом случае. Как отразить это в книге покупок и книге продаж. Нужна ли счёт-фактура на аванс.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить импорт из Казахстана и надо ли выписывать счет-фактуру на аванс в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание дебиторской задолженности свыше 3 лет Добрый день! 15.07.2019г организация оплатила поставку овощей ч/з расч. счет в размере 84 000,00 рублей в т.ч. НДС 10% 7…
- Отражение счет-фактуры на аванс выданный, частично зачтенный в том же квартале в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в декларации НДС: Заплатили 21/06 аванс поставщику в сумме 6 млн. Он нам выставил…
- НДС с аванса, если товар отгружен и принят на учет в разных кварталах в 1С Добрый день ! СИТУАЦИЯ: в первом квартале мы перечислили предоплату за поставку товара поставщику, запросили авансовые счёта-фактуры которые отразили в…
- Запись книги продаж при возврате поставщику Добрый день! Нами был задан вопрос по учету гарантийных товаров. Ваша консультация здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-pri-partionnom-uchete-1s.html По вашей консультации в 1С оформили…
Статьи по этой теме
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Какой код операции указывать в книге продаж при безвозмездной передаче товаров, услуг сотрудникам? При безвозмездной передаче услуг, товаров сотрудникам в книге продаж можно указывать код 26? При безвозмездной передаче код вида операции в…
- Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
- Как правильно оформить счет-фактуру при реализации лома цветных металлов с 2018 года? Как правильно оформить счет-фактуру по реализации лома цветных металлов с 2018 (реализация лома теперь облагается НДС)? Что надо дописывать на…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%
В вашем случае все аналогично. Приходуете на нужный счет, например, Д 10.01, если это материалы для производства.
В вашем случае покупка в ЕАЭС. СФ на аванс не регистрируется.
Оформляете Заявление о ввозе товаров, начисляете и уплачиваете косвенный НДС в ИФНС.
Потом его сможете принять к вычету.
НДС по товарам, ввезенным из ЕАЭС, принимается к вычету при выполнении условий (п. 2 ст. 171 НК РФ):
-товары приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);
-товары должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС;
-в наличии подтверждение оплаты НДС в виде Заявления о ввозе товаров с отметкой об этом налогового органа.
В ИФНС сдается декларация по косвенным налогам — она ежемесячная и сдается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 19 Протокола ЕАЭС).
Также при импорте из ЕАЭС Организация обязана представить в ФТС (Федеральная таможенная служба) Статистическую форму учета перемещения товаров (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 891).