Добрый день! Наша организация заключила договор на поставку сырья из Казахстана. Как учесть данную поставку в 1С. Как выписывать счёт-фактуру в этом случае. Как отразить это в книге покупок и книге продаж. Нужна ли счёт-фактура на аванс.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить импорт из Казахстана и надо ли выписывать счет-фактуру на аванс в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления в сторону уменьшения в одном квартале при раздельном учете НДС в 1С Порядок отражения в 1С полученного корректировочного счета-фактуры от поставщика на уменьшение стоимости в том же налоговом периоде, что и поставка.…
- Запись книги продаж при возврате поставщику Добрый день! Нами был задан вопрос по учету гарантийных товаров. Ваша консультация здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-pri-partionnom-uchete-1s.html По вашей консультации в 1С оформили…
- НДС с аванса при уступке новому покупателю, надо ли выписывать авансовый счет-фактуру на нового покупателя в 1С Покупатель перечислил аванс, на аванс выписали счет -фактуру и заплатили НДС в бюджет. Затем Покупатель уступил право требование к нашей…
- Ошибочная выданная счет-фактура на аванс в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО. От покупателя поступила частичная оплата товара 31.08.23 на поставку товара. 15.12.23 отгрузили товар. Окончательный платеж был…
Статьи по этой теме
- Как правильно оформить счет-фактуру при реализации лома цветных металлов с 2018 года? Как правильно оформить счет-фактуру по реализации лома цветных металлов с 2018 (реализация лома теперь облагается НДС)? Что надо дописывать на…
- Как выписывать счета-фактуры, если по агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей? По агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей. Как правильно выписывать счета-фактуры в таком случае? Организация…
- Авансовые СФ по непрерывным поставкам допускается выставлять раз в месяц Источник: Письмо Минфина от 02.10.2025 N 03-07-09/95432 Информация для: плательщиков НДС Минфин напомнил, что при непрерывных долгосрочных поставках покупателю можно…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%
В вашем случае все аналогично. Приходуете на нужный счет, например, Д 10.01, если это материалы для производства.
В вашем случае покупка в ЕАЭС. СФ на аванс не регистрируется.
Оформляете Заявление о ввозе товаров, начисляете и уплачиваете косвенный НДС в ИФНС.
Потом его сможете принять к вычету.
НДС по товарам, ввезенным из ЕАЭС, принимается к вычету при выполнении условий (п. 2 ст. 171 НК РФ):
-товары приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);
-товары должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС;
-в наличии подтверждение оплаты НДС в виде Заявления о ввозе товаров с отметкой об этом налогового органа.
В ИФНС сдается декларация по косвенным налогам — она ежемесячная и сдается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 19 Протокола ЕАЭС).
Также при импорте из ЕАЭС Организация обязана представить в ФТС (Федеральная таможенная служба) Статистическую форму учета перемещения товаров (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 891).