Добрый день! У нас заключен договор аренды. По данному договору мы принимаем к учету (оплачиваем) постоянную и переменную часть (разные коммунальные платежи). Как правильно завести в рамках одного договора разные «поддоговора», чтобы в акте сверки можно было получить расчеты по одному договору в аналитике по разным составляющим? как сформировать такой акт сверки?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана.
Если правильно поняла, то в программе введите с Арендодателем два договора:
— Договор аренды;
— Договор на возмещение коммунальных услуг.
Если в шапке документа выбрать определенный договор, то акт сверки будет сформирован по этому договору.
Если в шапке документа не указывать договор, то акт сверки будет выводится по контрагенту в целом по всем договорам.
В акте сверки на вкладке Дополнительно можно установите флаг — Разбить по договорам. Тогда в акте сверки данные будут выводится в разрезе договоров.
Можно в справочнике Договоры создать папку с номером и датой договора. Например, Договор аренды №100 от 01.02.2021 и в него поместить два договора.
В Акте сверки выбирать эту группу — сверка сформируется по этим 2-м договорам.
Но в печатной форме Акта сверки не видно № и даты договора. Его можно писать для себя в Комментарии. И перед печатью вставлять в бланк Акта сверки. Или как обсудили выше на вкладке Дополнительно можно установите флаг — Разбить по договорам. Тогда в акте сверки данные будут выводится в разрезе договоров.
Также с группам можно анализировать ОСВ по счету 60.
Материал по теме: Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать .
Добрый день, Татьяна! спасибо за консультацию. Я создала разные договора по контрагенту и хотела для корректного отнесения по видам договора операцией корректировка долга пыталась перенести сумму по договору, по которому числится задолженность на новый договор. Почему-то старый договор не выбирается. Аналогичная ситуация документом операция, веденная вручную. Помогите, пожалуйста, разобраться почему такая ситуация
Здравствуйте, Светлана.
Уточните, как вы заполняете документ Корректировка долга: по кнопке Заполнить- Заполнить остатками по взаиморасчетам? И в документе Корректировка долга не отражается договор, по которому есть кредиторская задолжкенность?
Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту с груаппировкой по субсчетам, договорам и документам расчета.
Добрый день! извините, не было возможности ответить. Спасибо за консультацию — провела по кнопке заполнить, исправила все документы, акт сверки формируется корректно.
Здравствуйте, Светлана!
Удачного дня!