Добрый день! Нужно проводить инвентаризацию каких счетов-60,62,76, в т.ч. 76.18,01,04,97. Кроме этих какие еще счета должны быть инвентаризированы?Кассы у нас нет, только было пару движений от ФЛ по расчетному счету. Инвентаризация ОС и НМА есть отдельные меню, а остальные счета проверяются в одной акте в меню расчеты с контрагентами-акт инвентаризации расчетов или еще где-то нужно заполнить? И годовая инвентаризация должна быть проведена обязательно на 31 декабря? Т.е. в 25 г 31 декабря было выходным днем и если нужно оформить результаты именно по 31.12.25, то получается, что акт по инвентаризации будет оформлен датой 12.01.26 как минимум-первый рабочий день в 26г. Если в процессе обнаруживаются объекты ОС/МБП, которые нужно списать, то входят ли эти ОС в акт по инвентаризации или же мы сначала их списываем, а потом заполняем акт по инвентаризации, где уже этих списанных ОС не будет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Годовая инвентаризация
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересмотр элементов амортизации ОС на конец года. Списание изношенного ОС с баланса, если передача на ликвидацию будет в следующем квартале в 1С КОРП Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24). В конце 2024 года была проведена инвентаризация ОС. 1.Комиссией по большинству ОС…
- НДС 18 или 20 Услуги получены в декабре 2018 года, по договору выставляем документы (акты, счета-фактуры, счета) на возмещение этих услуг контрагенту. Документы первичные…
- Поступление товара в долларах, оплата в юанях в 1С Добрый день. ИП применяет УСН, ведет ВЭД. В ноябре 2023 ИП импортировал товар из дальнего зарубежья. Инвойс и ГТД оформлены…
- Инвентаризация банковских счетов, появляются остатки по счетам закрытым и неиспользуемым в 1С Добрый день! Прошу помощи в вопросе инвентаризации расчетных счетов. Формирую акт инвентаризации безналичных денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025,…
Статьи по этой теме
- Какие даты ставить в актах инвентаризации за год, если 31 декабря - выходной? Какие даты нужно ставить в актах инвентаризации перед сдачей годовой отчетности, учитывая, что 31 декабря – выходной и комиссия явно…
- Памятка по закрытию года в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть год в БУ, НУ и 1С. Проверка…
- Инвентаризация в 1С 8.3 Бухгалтерия С инвентаризацией сталкивается каждый бухгалтер. Она может проводиться как в конце года, так и в течение его. Из пошаговой инструкции…
- Документ Акт инвентаризации расчетов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Акт инвентаризации…
Здравствуйте!
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности даты проведения инвентаризации следует определять с таким расчетом, чтобы она была завершена до момента формирования отчетности. Инвентаризацию основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений и материально-производственных запасов обычно проводят в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года (на конкретную дату в этом интервале). По остальным объектам инвентаризацию осуществляют по состоянию на 31 декабря (на конец рабочего дня).
Подробнее в материале:
Порядок проведения инвентаризации: этапы, отражение в учете, образцы документов
Самоучитель по инвентаризации в 1С
Инвентаризация расчетов с расшифровкой задолженности в 1С
Инвентаризация запасов в 1С
Спасибо! Еще вопрос-в инвентаризацию по НМА в акт об инвентаризации должны ли попадать все лицензии неисключительные и программы как услуга, которые учитываются на счете 76.18? А если числятся программы за балансом еще с 22 года-на них составляется отдельный акт по инвентаризации лицензий и прав неисключительных за балансом?
Материал по теме:
Инвентаризация НМА и прочих прав в 1С
Спасибо! Но в данной статье ничего не говорится об учете прав, которые находятся на забалансе и поступили ранее даты применения учета по новому ФСБУ по НМА. У меня это лицензионные 1С ЗУП и 1С бухгалтерия и еще неск. программ. Можно ли сделать так, чтобы они попали в инвентаризац документ к другим правам или нужно оформлять на них отдельно ведомость по инвентаризации вручную?
Если обнаружен объект, не отраженный в учете, то он заполняется в табличную часть по кнопке Добавить.
Кнопка Заполнить — Заполнить по остаткам на счете. Документ будет заполнен всеми запасами числящимися на выбранном счете. Тогда это будет отдельная ведомость.