Годовая инвентаризация

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина *.

Ответственный за ответ: Клешнева Ольга (★9.76/10)

Добрый день! Нужно проводить инвентаризацию каких счетов-60,62,76, в т.ч. 76.18,01,04,97. Кроме этих какие еще счета должны быть инвентаризированы?Кассы у нас нет, только было пару движений от ФЛ по расчетному счету. Инвентаризация ОС и НМА есть отдельные меню, а остальные счета проверяются в одной акте в меню расчеты с контрагентами-акт инвентаризации расчетов или еще где-то нужно заполнить? И годовая инвентаризация должна быть проведена обязательно на 31 декабря? Т.е. в 25 г 31 декабря было выходным днем и если нужно оформить результаты именно по 31.12.25, то получается, что акт по инвентаризации будет оформлен датой 12.01.26 как минимум-первый рабочий день в 26г. Если в процессе обнаруживаются объекты ОС/МБП, которые нужно списать, то входят ли эти ОС в акт по инвентаризации или же мы сначала их списываем, а потом заполняем акт по инвентаризации, где уже этих списанных ОС не будет?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Здравствуйте!

    При подготовке годовой бухгалтерской отчетности даты проведения инвентаризации следует определять с таким расчетом, чтобы она была завершена до момента формирования отчетности. Инвентаризацию основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений и материально-производственных запасов обычно проводят в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года (на конкретную дату в этом интервале). По остальным объектам инвентаризацию осуществляют по состоянию на 31 декабря (на конец рабочего дня).

    Подробнее в материале:
    Порядок проведения инвентаризации: этапы, отражение в учете, образцы документов
    Самоучитель по инвентаризации в 1С
    Инвентаризация расчетов с расшифровкой задолженности в 1С
    Инвентаризация запасов в 1С

  2. Спасибо! Еще вопрос-в инвентаризацию по НМА в акт об инвентаризации должны ли попадать все лицензии неисключительные и программы как услуга, которые учитываются на счете 76.18? А если числятся программы за балансом еще с 22 года-на них составляется отдельный акт по инвентаризации лицензий и прав неисключительных за балансом?

  3. Спасибо! Но в данной статье ничего не говорится об учете прав, которые находятся на забалансе и поступили ранее даты применения учета по новому ФСБУ по НМА. У меня это лицензионные 1С ЗУП и 1С бухгалтерия и еще неск. программ. Можно ли сделать так, чтобы они попали в инвентаризац документ к другим правам или нужно оформлять на них отдельно ведомость по инвентаризации вручную?

  4. Если обнаружен объект, не отраженный в учете, то он заполняется в табличную часть по кнопке Добавить.

    Кнопка Заполнить — Заполнить по остаткам на счете. Документ будет заполнен всеми запасами числящимися на выбранном счете. Тогда это будет отдельная ведомость.

Добавить комментарий