Фсбу 5

Вопрос задал Екатерина З.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Помогите правильно списать материалы. Организация была на УСН, перешла на ОСНО. В НУ остатков нет. Хотим чтоб данные материалы учитывались на забалансе. По рекомендации по переходу на ФСБУ5 делаем «перемещение товаров», но формируются проводки по НУ. И далее «расход материалов», чтобы поставить на забаланс, но тоже проводки по НУ. Как вариант вручную в проводках убираем все суммы из НУ. Насколько это правильно? Или есть еще какие-нибудь варианты?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, какие именно материалы хотите учитывать за балансом.

    Приложите скрин, как ввели остатки при переходе с УСН на ОСНО по материалам, которые хотите сейчас списать.

    УСН какой — доходы или доходы-расходы был.

    Материалы, какие остались при переходе на ОСНО — оплаченные или неоплаченные поставщику.

  2. Материалы относятся к типу спец. оборудования, спец. оснастка (прилагаю скрин), не относятся к производственному процессу. На УСН (Д-Р) перешли еще с 2019 года. Остатки вводили только по материалам, у которых не была списан стоимость в НУ там всего одна две позиции, поэтому нет смысла отправлять скрин. По НУ стоимость списана при применении УСН, естественно все оплачено. Теперь их нужно списать, но чтобы они учитывались на забалансе.

  3. В данный момент организация на ОСНО.

  4. Добрый день! Подскажите пожалуйста когда ждать ответ на мой вопрос?

  5. Приложение

    Добрый день! Предлагаю рассмотреть следующий подход к решению проблемы.
    Перемещение материалов в несущественные активы отразить документом Перемещение товаров, в налоговом учете ничего не корректировать.
    При использовании или передаче активов сотруднику, оплаченных, но не использованных при УСН, в документе Расход материалов указать Статью затрат, для которой Вид расхода – Не учитываемые в целях налогообложения.
    В результате счета должны закрыться корректно без ручных корректировок, а стоимость активов не будет учтена при исчислении базы по налогу на прибыль, в декларации по прибыли не отразится.
    Попробуйте выполнить на копии базы и посмотреть, устроит ли результат.
    Дополнительно по теме:
    Переход на ФСБУ 5/2019
    .

  6. Добрый день! По счету 10.21 все замечательно))) Но по счету 10.13 по НУ идет краснотой((( Значит все равно нужно корректировать проводку вручную? (Т.е. в проводке убрать ну по кредиту)? Скрины прилагаю.

  7. Не смогла отправить в одном сообщении(

    1. Краснота появилась в связи с тем, что нет остатка в НУ, а при использовании счета 10.21 движения по НУ отражаются. Это стандартный алгоритм, заложенный в программе. Но ручными корректировками в части сумм НУ без особой необходимости не рекомендую править в документах Перемещение товаров и Расход материалов.
      Предлагаю еще один вариант – отразить списание Операцией, введенной вручную, сразу на счет 91 без счета 10.21:
      Дт 91.02 Кт 10.13 – суммы только в БУ.
      Дт МЦ.02 (МЦ.04) – суммы только в БУ, если нужен контроль по списанным активам.

  8. Хорошо. Спасибо. Будем пробовать)

Комментарии закрыты.