Добрый день. В документе формирование записей книге продаж, когда восстанавливаю НДС ранее приняты к вычету на основании авансовых счетов фактур, есть колонка «Корректируемый период» строка красным цветом подчеркнута. У меня вопрос, что эта за строка, и что в ней надо указывать. При восстановлении НДС нужно ли там ставить какую дату или можно эту строку пустой оставить? Фото во вложении.
Заранее спасибо Вам.
НДС 22% и УСН с НДС — изменения с 2026 года, на что обратить внимание уже сейчас в 1С (повтор)
Лектор: Мария Демашева, 19 ноября 2025 в 11:00 (МСК)
Здравствуйте!
Документ Формирование записей книги продаж мы используем не только для обычного восстановления НДС с авансов, как в вашем случае. А еще можем использовать для исправления ошибок.
Тогда у нас будет стоять флаг Запись доп листа и в далее в колонке Корректируемый период мы поставим, к какому периоду относится наш доп лист. Т.е. в каком квартале мы исправляем ошибку. После этого уточненная декларация по НДС заполнится автоматом.
Если подчеркнуто красным и без заполнения поля документ не проводится — подчеркнутое красным надо заполнить обязательно.
Если подчеркнуто красным и без заполнения поля документ проводится — подчеркнутое красным дано справочно. Чтобы не забыли заполнить, когда уже требуется точно.
Спасибо большое за ответ
Отлично, что разобрались!