У в организации открыто три обособленных подразделения, расчетный счет для всех один (у нас их три). Обособленные подразделения заведены как разные организации, с указанием ГО, ОБ. Как мне правильно настроить учет? Понимаю, что через 79 счет. Отгрузка идет через обособленные подразделения, оплата ложится на головную организацию, хотя выбираем документы отгрузки. Учет реализации ведется в торговле. Потом выгружается в бухгалтерию. В бухгалтерии приходится всю оплату от ОП перебивать в ручную. Потом в банке не сведешь остатки. Что можно сделать? Учет ведем в бух. корп. Может есть какая то обработка?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Еще раз добрый вечер! Меня интересует учет в бух. проф. по обособленным подразделениям, через 79 счет. Спасибо.
Согласно регламента ответов на вопросы мы консультируем по 1С:Бухгалтерия ПРОФ. Базы КОРП у нас, к сожалению, нет.
В ПРОФ учет по обособленным подразделениям не автоматизирован в полной мере.
В общем по учету вы все верно пишите. Используется счет 79. Один из основных документов Авизо исходящее и Авизо входящее в КОРП.
По оформлению реализации посмотрите, пожалуйста, материал
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением
Какой КПП указывать при реализации товара через обособленное подразделение?
Продавец в любом случае ГО, а ОП только грузоотправитель.
Про обмен УТ и БП есть такой материал
Обмен данными между конфигурациями 1С Бухгалтерия и УТ
Спасибо