Добрый день, нужно отразить в декларации по НДС в 7 разделе операцию по безвозмездной передачи товара (благотворительность) по коду 1010288, подскажите пожалуйста нужно ли заполнять графу 3 в разделе 7?Автоматом она не заполняется,не поймем ошибка у нас или она и не должна заполняться в данном случаи? правильно ли мы понимаем , что в графу 4, попадает НДС восстановленный в книге продаж с кодом 21.,по приобретенному товару (НДС был в зачет взят), который передали безвозмездно.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ведется ли раздельный учет НДС в 1С
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
.
Нет .
Здравствуйте, Юлия!
Если у вас есть облагаемые и не облагаемые операции, то необходимо вести раздельный учет НДС.
Чтобы Раздел 7 декларации по НДС заполнялся автоматически, должен быть установлен флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета в разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС.
Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий «общий» НДС, а полностью принять его к вычету. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
Как заполнить раздел 7 декларации по НДС смотрите здесь: Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС передачу товаров на благотворительность?
Материал по теме:
Как отразить в учете и декларации по НДС передачу товаров на благотворительность? .