Добрый вечер. был договор подряда на сумму 1 056 650,58 (счет 62), заказчик оплатил 1 012 623,47, оставшуюся сумму 44 027,11 (счет 60) провели по акту как услуги ген подряда (мы ему оплачиваем). Формируется дебиторка по 62 и кредиторка по 60. Решили тогда чтобы деньги по счетам туда сюда не переводить, они нам оплатят за вычетом этих расходов. Подскажите пожалуйста как исправить
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для проведения взаимозачета воспользуйтесь документом Корректировка долга вида Зачет задолженности: Д 60 К 62.
Подробнее:
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
Документ Корректировка долга
.