добрый день. покупатель попросил частично принять проданный нами товар, который ему не подошел. в силу давних отношений возврат сделали не через обратную реализацию( хотя уже произошел переход через год), а через возврат товаров от покупателя. проводки все сформировались как надо, но корректировочный счет фактура не попал в книгу покупок. помогите разобраться, где ошибка.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Провела моделирование ситуации, всё попало в книгу покупок корректно.
Единственное, вы выписали УКД, я корректировочный счёт — фактуру из документа возврат товара.
Результат во вложении.
спасибо большое. я обнаружила, что бухгалтер сделала еще и документ счет фактура на аванс на сумму переплаты заказчика в связи с возвратом. нужно ли это было делать?
Наталья, если верно поняла, в дальнейшем планируется реализация в адрес этого покупателя.
Если так, то бухгалтер поступила верно, данная сумма считается авансом в счёт следующих поставок и на неё нужно выставить сч/фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Если эта сумма не пойдёт в счёт расчёта за следующие поставки, вы планируете её вернуть, то считать эту сумму авансом неверно и выставлять сч/фактуру не нужно.
сумма не пойдет в счет будущих поставок, будет возврат. поэтому я убрала эту счет фактуру. спасибо вам за разъяснения.вопрос снят.