Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно подать уточненную декларацию по НДС в случае если допроведена реализация за 1кв23г. Как правильно доплатить налог и пени? Нужно ли подавать уведомление на это? Спасибо
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу в части уточненной декларации по НДС
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
По доначислению и уплате налога и пени — УТОЧНЕНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ В ЧАСТИ ЕНС
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
При подаче уточненки, если уже прошел срок уплаты (был произведен зачет) в дополнение кОперации по ЕНС: Налоги (начисление) надо отразить Операция по ЕНС: Корректировка счета
Это требуется, чтобы учесть изменение сальдо ЕНС.
Добрый день, спасибо за ответ. Вопрос закрываю.