Уточненная декларация по НДС за 1 кв23г , доначисление налога и уплата пени в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно подать уточненную декларацию по НДС в случае если допроведена реализация за 1кв23г. Как правильно доплатить налог и пени? Нужно ли подавать уведомление на это? Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу в части уточненной декларации по НДС

    Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    По доначислению и уплате налога и пени — УТОЧНЕНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ В ЧАСТИ ЕНС

    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С

    При подаче уточненки, если уже прошел срок уплаты (был произведен зачет) в дополнение кОперации по ЕНС: Налоги (начисление) надо отразить Операция по ЕНС: Корректировка счета
    Это требуется, чтобы учесть изменение сальдо ЕНС.

  2. Добрый день, спасибо за ответ. Вопрос закрываю.

    1

Комментарии закрыты.