Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно подать уточненную декларацию по НДС в случае если допроведена реализация за 1кв23г. Как правильно доплатить налог и пени? Нужно ли подавать уведомление на это? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС за 1 кв23г , доначисление налога и уплата пени в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УКД при повторной корректировке Как правильно делать? На УПД 1 сделана корректировочная УКД 1. Нужно сделать еще одну корректировку по данному документу. Как правильно…
- На каком счете учитывать аптечки первой помощи в 1С Здравствуйте, подскажите на каком счете учитывать аптечки первой помощи ? 10.06 или 10.21 ? и как правильно отразить передачу материалов…
- Как отразить реорганизацию путем присоединения другой организации в 1С Как отразить правильно в программе Бухгалтерия 3.0 присоединение другой организации? ОПИСАНИЕ: Было 2 организации, занимающиеся одинаковым видом деятельности - торговлей.…
- Отражение поступления за 2021г в текущем периоде в 1С Добрый вечер. Обнаружили документы не учтенные за 2021, 2022 годы Как их правильно оприходовать, интересует учет НДС и Прибыль, как…
Статьи по этой теме
- Уверены, что не пропустили важное? 10 главных 1C:ЗУП новостей/изменений по итогам июля 2025 О семинаре Полная запись Разбивка записи по темам Важные изменения и новости июля 2025 Ошибки ЗУП 3.1 Как правильно вести…
- Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С? Почему по книге доходов и расходов при УСН суммы в расходы по заработной плате садятся на последний день месяца как…
- Почему оплата выходных и праздничных не рассчитывается в аванс В настройках начисления нужно установить флажок Начисляется при расчете первой половины месяца. См. также: ЗУП 3.1: Работа в праздники и…
- Минтруд — о подтверждении стажа для больничных после перехода на ЭТК Минтруд в Письме от 30.09.2021 N 14-6/ООГ-9289 ответил на вопрос, как подтвердить страховой стаж для определения размера больничного пособия при…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу в части уточненной декларации по НДС
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
По доначислению и уплате налога и пени — УТОЧНЕНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ В ЧАСТИ ЕНС
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
При подаче уточненки, если уже прошел срок уплаты (был произведен зачет) в дополнение кОперации по ЕНС: Налоги (начисление) надо отразить Операция по ЕНС: Корректировка счета
Это требуется, чтобы учесть изменение сальдо ЕНС.
Добрый день, спасибо за ответ. Вопрос закрываю.