Добрый день ! Вопрос : В 1 кв и 2кв 2020 года в книгу продаж включены счет-фактуры на авансовые платежи (Поступление на расчетный счет). Счет -фактуры выставлены ошибочно (с этих сумм НДС оплачен), по факту аванса нет. Ошибки обнаружены в 3 кв.20г .Как устранить данную ошибку. Сдавать уточненные декларации за каждый квартал или возможно все исправить в 3 кв.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Лариса.
Основания для уточнения здесь Когда требуется уточненка по НДС?
Для аннулирования ошибочно выставленных счетов-фактур на аванс оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документы. Надо указать в регистре НДС, что Доп. лист — Да и поставить дату корректировки. Например, последний день кв., за который ошибка исправляется.