Лишний счет-фактура на аванс полученный в прошлом квартале, нужна ли уточненка по НДС

Вопрос задал Лариса Н. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день ! Вопрос : В 1 кв и 2кв 2020 года в книгу продаж включены счет-фактуры на авансовые платежи (Поступление на расчетный счет). Счет -фактуры выставлены ошибочно (с этих сумм НДС оплачен), по факту аванса нет. Ошибки обнаружены в 3 кв.20г .Как устранить данную ошибку. Сдавать уточненные декларации за каждый квартал или возможно все исправить в 3 кв.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Лариса.

    Основания для уточнения здесь Когда требуется уточненка по НДС?
    Для аннулирования ошибочно выставленных счетов-фактур на аванс оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документы. Надо указать в регистре НДС, что Доп. лист — Да и поставить дату корректировки. Например, последний день кв., за который ошибка исправляется.

Комментарии закрыты.